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退給供貨商的貨,退貨的負(fù)數(shù)對方?jīng)]有開具負(fù)數(shù)發(fā)票,退貨數(shù)據(jù)在我們的物流系統(tǒng)里,這部分我們應(yīng)該怎么入賬?包括稅金什么的!財(cái)務(wù)系統(tǒng)里我們兩家單位還有往來!具體賬務(wù)處理怎么做?

2022-01-03 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-03 16:06

您好,是需要開負(fù)數(shù)發(fā)票的,否則沒法清賬

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快賬用戶1747 追問 2022-01-03 16:07

直接以我們的退貨單據(jù)為原始憑證處理能行不

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齊紅老師 解答 2022-01-03 16:15

您好,是不可以的,涉及稅費(fèi)

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您好,是需要開負(fù)數(shù)發(fā)票的,否則沒法清賬
2022-01-03
你好,沒有負(fù)數(shù)發(fā)票,你稅金做不了負(fù)數(shù)的
2022-01-03
那你這里系統(tǒng)還是按照一千九退進(jìn)行處理,另外的200粒單獨(dú)作為銷售費(fèi)用。
2022-03-31
你好,需要對方開紅字發(fā)票才可以
2022-09-21
您好,業(yè)務(wù)系統(tǒng)的入庫單單價(jià)跟原采購?fù)素泦蔚膯蝺r(jià)和數(shù)量是一樣的,不管他這次來貨單上單價(jià)0.01,這個來貨單寫明具體原因。財(cái)務(wù)賬上就是按發(fā)票的一筆入賬
2023-07-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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