不能一鍵0申報了,因?yàn)殚_了發(fā)票

老師,小規(guī)模納稅人季度申報增值稅,增值稅專票開了12萬,需要繳納增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人也開了發(fā)票,金額很少,不需要繳納增值稅,那增值稅報表是不是一鍵0申報
一般納稅人向小規(guī)模納稅人開具了13%的增值稅普通發(fā)票,金額是200萬不含稅,小規(guī)模應(yīng)該繳納多少的增值稅
老師,小規(guī)模這個季度開了70萬的發(fā)票,都是肉類,稅率為0,需要繳納增值稅嗎,是不是按3%繳納,但是開出的發(fā)票稅率為0,增值稅申報表本期應(yīng)納稅額減征額那里要*2%嗎
增值稅小規(guī)模納稅人季度沒有達(dá)到30w收入增值稅申報表0申報還是也需要填數(shù)據(jù)
購賣房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬,如何記賬?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)開票,導(dǎo)入模板為什么通不過呢,我們企業(yè)是一般納稅人,但是又申請了簡易計(jì)稅,可以開3點(diǎn)和13點(diǎn),導(dǎo)入開票13點(diǎn)稅務(wù)系統(tǒng)可以通過,3點(diǎn)就通過不了,這么什么原因呢?
老師,紅沖前年的發(fā)票增值稅收入為負(fù)數(shù),所得說收入為負(fù)數(shù)了,申報表能提交嗎?全年未開票沒收入,所得稅收入負(fù)數(shù)可以嗎?
老師好 我想問:銷售應(yīng)稅消費(fèi)品同時收取的包裝物租金是屬于價外費(fèi)用,怎么理解這個是價外費(fèi)用呀?這個不是其他業(yè)務(wù)收入嗎?另外,包裝物租金在增值稅上應(yīng)該不是價外費(fèi)用,對嗎?
老師,受益所有人備案必須得全都操作嗎
購賣房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬,如何記賬?
沒有開票,但銀行有流水 能零申報嗎
老師 國家電網(wǎng)開給我們的發(fā)票 我們可以開給其他供電公司嗎
老師,公司注冊資本,200 萬,沒實(shí)繳,減資有風(fēng)險嗎
甲公司(國企)4月收縣立中學(xué){公司和縣一中合資辦)給公司捐助資金40萬如何入賬(公司投入200萬資金,實(shí)際上是分紅嗎),甲公司收到的捐助資金用于縣域內(nèi)公益項(xiàng)目,做營業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?


是不是也如實(shí)填寫,在免稅銷售額處也填一下,就不需要交稅了?
老師這個不會填,開票的稅額是百分之一,這個上面怎么沒有了啊
我這個應(yīng)該是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,怎么灰色填不了
你是個體戶還是公司?
公司呢,老師
公司需要填在第10行。第一次填表?
第一次 填
表頭顯示其中銷售不動產(chǎn),你是點(diǎn)了這個頁面選項(xiàng)嗎
沒有呢,老師,這個表上就有這個
你這種情況確實(shí)首次見。 目前無法判斷是你操作不當(dāng)還是系統(tǒng)出錯