你好,根據(jù)你的描述,在報增值稅錄入進(jìn)項時是填寫9份
老師,我發(fā)票共認(rèn)證3份,其中一份選擇了發(fā)票不抵扣勾選,我申報表填寫認(rèn)證進(jìn)項稅時怎么填寫?
老師好 一般納稅人進(jìn)項發(fā)票只有在征期才能認(rèn)證嗎 另外比如我10月份開了銷項發(fā)票 11月份報稅的時候 用11月的進(jìn)項發(fā)票能抵扣嗎 還是必須用10月份的進(jìn)項才能抵扣
老師,我有一張7月份的增票進(jìn)項不抵扣的,7月份賬做了,但是因為搞錯了沒勾選,我在8?認(rèn)證時勾選了進(jìn)項不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發(fā)票,因為看錯在7月就做了進(jìn)項不抵扣勾選。這樣會不會有問題?
請問一下,10月份報稅,然后增值稅專票進(jìn)項認(rèn)證一定要在9月份認(rèn)證還是10月報稅票前認(rèn)證都可以抵扣呢?
老師,我申報增值稅的時候,一開始進(jìn)項認(rèn)證10份,后來我修改了進(jìn)項認(rèn)證11份,但是進(jìn)項發(fā)票明細(xì)里面還是10份怎么辦?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎