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老師,大工程,每月合同結(jié)算――價款結(jié)算貸方余額和合同結(jié)算――收入結(jié)轉(zhuǎn)借方余額,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還在就放在那不管,等到工程完工后再結(jié)平嗎?

2022-01-02 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-02 13:50

你是根據(jù)全部完工之后來結(jié)轉(zhuǎn)的話,不用結(jié)轉(zhuǎn),有余額就可以,也可以根據(jù)完工進度,比如你結(jié)完工了一半,你可以結(jié)轉(zhuǎn)一半的。

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快賬用戶7157 追問 2022-01-02 13:53

我聽了一些課,是說工程竣工結(jié)算后才結(jié)平,老師,假如這個工程超過1年,到了年底,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 13:54

是的是的,可以的,沒有完工,沒有確認收入,不用結(jié)轉(zhuǎn),有余額就行。

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快賬用戶7157 追問 2022-01-02 13:57

老師,根據(jù)發(fā)生成本除以總成本求出完工進度,總成本我在哪里找呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 13:59

這個需要你自己預算一下的,你們都用哪些材料,然后你看一下市場價格是多少,人工費和機械自己暫估

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快賬用戶7157 追問 2022-01-02 14:06

這個總成本應該是造價部要給到財務部吧?我們就根據(jù)投入法算出完工進去,再根據(jù)總收入金額*完工進度就知道當月的主營業(yè)務收入是吧?這個才是正規(guī)的吧?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 14:06

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶7157 追問 2022-01-02 14:17

再麻煩一下老師,,假使2個億工程掛靠,扣除成本類發(fā)票,管理費,和稅費總額,還有3000萬的樣子要給掛靠方個人,這筆錢怎么出去呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 14:23

對方怎么給你們提供成本的材料費的發(fā)票都開給你們嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 14:23

還是不提供成本,扣除了稅費,扣除管理費,再直接返給他。

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快賬用戶7157 追問 2022-01-02 14:26

私下是掛靠,其實不管什么合同都是我司跟發(fā)包方和分包單位簽訂的,想請教下老師,肯定多少都有點利潤的,這次公司的利潤怎么合理的給掛靠方個人呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 14:40

那你直接支付給對方個成本就可以的。

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快賬用戶7157 追問 2022-01-02 14:57

怎么直接支付?他就是自然人,沒啥原因,從對公賬戶支付打給個人?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 14:57

你好,對的是的,和他簽一個合同的建筑勞務。

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快賬用戶7157 追問 2022-01-02 15:01

我還是不明白,是虛做這個自然人也為我司提供建筑服務的合同嗎?是放在這個2個億的項目中的分包合同里,還是另外做個工程嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 15:19

是做到本工程里面的。 還是做到他的工程

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快賬用戶7157 追問 2022-01-02 15:27

這樣我有個顧慮,相當于真實的材料票成本票,專業(yè)分包,勞務分包等成本,管理費,稅費扣除后多出來利潤讓對方弄個分包合同進來搞出去,但是,作為我們被掛靠方,這么大工程總不可能利潤為零吧?怎么也說不過去啊!

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齊紅老師 解答 2022-01-02 15:30

那你做了成本支付出去之后,收入小于成本嗎。

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快賬用戶7157 追問 2022-01-02 15:39

打個比方說,2個億工程,專業(yè)分包7000萬,勞務分包6000萬,剩下就是總包自己材料票2000萬,機械租賃票2000萬,稅費和管理費1000萬,剩下毛利2000萬不是要給掛靠方嘛,如果掛靠人也在開個建筑服務的2000萬票進來豈不是利潤為零?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 15:42

那你們自己想辦法 以其他的名義 費用 要么小金庫出錢

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你是根據(jù)全部完工之后來結(jié)轉(zhuǎn)的話,不用結(jié)轉(zhuǎn),有余額就可以,也可以根據(jù)完工進度,比如你結(jié)完工了一半,你可以結(jié)轉(zhuǎn)一半的。
2022-01-02
你好,同學, 借,工程結(jié)算~價款結(jié)算 貸,工程結(jié)算~收入結(jié)轉(zhuǎn) 你對沖即可
2021-01-13
同學你好,合同結(jié)算科目借方余額,說明存在企業(yè)應向客戶收取的結(jié)算款項,期末應轉(zhuǎn)入合同資產(chǎn);合同結(jié)算科目貸方余額,說明存在企業(yè)應向客戶履約的義務,期末應轉(zhuǎn)入合同負債。
2023-12-22
合同完工時需將 “工程施工” 與 “工程結(jié)算” 余額全部對沖。例子中,先做分錄:借:工程結(jié)算 80 萬,貸:工程施工 80 萬。對沖后工程施工借方剩 20 萬,資產(chǎn)負債表列報時,因 “工程施工” 大于 “工程結(jié)算”,差額 20 萬在 “存貨” 的 “已完工尚未結(jié)算款” 項目列示。待全部竣工結(jié)算,再做分錄:借:工程結(jié)算 20 萬,貸:工程施工 20 萬,使兩科目余額為零
2025-04-09
你好,不對 兩個科目再對沖一下的。
2024-10-20
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