需要的啊 本期計(jì)提金額,本期期末余額×5%-壞賬準(zhǔn)備貸方余額
67.某企業(yè)預(yù)期信用損失率為5%。2×16年年末應(yīng)收賬款余額為2000000元,“計(jì)提壞賬準(zhǔn)備前,壞賬準(zhǔn)備”科目無余額;2x17年確認(rèn)不能收回的賬款金額為30000元,年末應(yīng)收賬款余額為4000000元;2x18年收回已轉(zhuǎn)銷的壞賬20000元,年末應(yīng)收賬款余額為3500000元。該企業(yè)2×16年至2x18年3年內(nèi)通過計(jì)提壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)的信用減值損失累計(jì)金
某企業(yè)年末應(yīng)收賬款余額為800000元,預(yù)期信用損失率為5%;計(jì)提壞賬準(zhǔn)備前,壞賬 準(zhǔn)備貸方余額為5000元。企業(yè)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備后,其應(yīng)收賬款賬面價(jià)值為:760000 為什么不用減去貸方余額的5000,為什么這5000元不用管
某企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收賬款的減值損失,根據(jù)職為判斷,企業(yè)每年按照應(yīng)收賬款余額的3%提取壞賬準(zhǔn)備,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶期初無余額。該企業(yè)第一年年末的應(yīng)收賬款余額為95000元,其他應(yīng)收款余額為5000元;第二年發(fā)生壞賬6000元,其中甲單位1000元,乙單位5000元,年末應(yīng)收賬款余額為1200000元;第三年,已沖消上年乙單位的應(yīng)收賬款5000元又收回,期末應(yīng)收賬款余額為1300000元。(1)企業(yè)可以提取壞賬準(zhǔn)備的項(xiàng)目是?(2)第一年年末應(yīng)該計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備多少元?(3)該企業(yè)第二年應(yīng)該計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備多少元?(4)企業(yè)在第三年的業(yè)務(wù)處理中,下列賬務(wù)處理正確的有()A.借:信用減值損失5000貸:壞賬準(zhǔn)備5000B.借:應(yīng)收賬款5000貸:壞賬準(zhǔn)備5000C.借:銀行存款5000貸:應(yīng)收賬款一乙單位5000D.借:壞賬準(zhǔn)備5000貸:應(yīng)收賬款一乙單位5000(5)該企業(yè)第三年應(yīng)該沖減的壞賬準(zhǔn)備多少元?
某企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收賬款的減值損失,根據(jù)職為判斷,企業(yè)每年按照應(yīng)收賬款余額的3%提取壞賬準(zhǔn)備,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶期初無余額。該企業(yè)第一年年末的應(yīng)收賬款余額為95000元,其他應(yīng)收款余額為5000元;第二年發(fā)生壞賬6000元,其中甲單位1000元,乙單位5000元,年末應(yīng)收賬款余額為1200000元;第三年,已沖消上年乙單位的應(yīng)收賬款5000元又收回,期末應(yīng)收賬款余額為1300000元。(1)第一年年末應(yīng)該計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備多少元?(2)該企業(yè)第二年應(yīng)該計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備多少元?(3)企業(yè)在第三年的業(yè)務(wù)處理中,下列賬務(wù)處理正確的有()A借:信用減值損失5000貸:壞賬準(zhǔn)備5000B.借:應(yīng)收賬款5000貸:壞賬準(zhǔn)備5000C.借銀行存款5000貸:應(yīng)收賬款一乙單位5000D.借:壞賬準(zhǔn)備5000貸:應(yīng)收賬款一乙單位5000(4)該企業(yè)第三年應(yīng)該沖減的壞賬準(zhǔn)備多少元?
某企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收賬款的減值損失,根據(jù)職為判斷,企業(yè)每年按照應(yīng)收賬款余額的3%提取壞賬準(zhǔn)備,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶期初無余額。該企業(yè)第一年年末的應(yīng)收賬款余額為95000元,其他應(yīng)收款余額為5000元;第二年發(fā)生壞賬6000元,其中甲單位1000元,乙單位5000元,年末應(yīng)收賬款余額為1200000元;第三年,已沖消上年乙單位的應(yīng)收賬款5000元又收回,期末應(yīng)收賬款余額為1300000元。第一年年末應(yīng)該計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備多少元?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬,印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝