你好 稍等看下題目
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產品成本150,本月發(fā)生完工產品成本500,本月完工產品成本600,問本月在產品成本?
客人已經微信支付結賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產減值損失都是負數(shù),需要調增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預收款還是工程進度款?
客人已經微信結完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計準則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產負債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
老師,利潤表里信用減值損失和資產減值損失都是負數(shù),填報所得稅年報時需要調增,得怎么填報?
1=4800/16000=0.3 2=9400/18800=0.5 3=0.5*800=400 4=0.3*1000=300 5=4800%2B400-300=4900 6=9400%2B300-400=9300 7=16000-1000=15000 8=4900/15000=0.326666666667 9=9300/(18800-800)=0.516666666667 10=-400 11=0.5167*9200=4753.64 12=0.5167*2000=1033.4 對內分配 借生產成本-輔助生產成本-運輸 400 -供熱 300 貸生產成本-輔助生產成本-運輸300 -供熱400 ? 對外分配 借制造費用-一車間0.3267*6000%2B0.5167*9200=6713.84 -二車間0.3267*5000%2B0.5167*6800=5147.06 管理費用(倒擠) 貸生產成本-輔助生產成本-運輸4900 -供熱9300