學(xué)員你好,你這種情況要是按稅務(wù)上說(shuō)是不對(duì)的,賠償?shù)娜偃f(wàn)是公司的前,退股按撤資處理,撤資扣除自己的投入,利潤(rùn)按20%交個(gè)人所得稅,
工商年報(bào)換了聯(lián)絡(luò)員,密碼不是原來(lái)那個(gè)了,是不是需要重置密碼
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價(jià)100萬(wàn),辦理房產(chǎn)價(jià)格只有95萬(wàn),那5萬(wàn)做什么科目
補(bǔ)交2024年的印花稅,2024增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅費(fèi)怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實(shí)務(wù)中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開(kāi)票方式結(jié)算的,一般是在什么時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對(duì)應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實(shí)際上少了2000多,這個(gè)在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問(wèn)一下下邊這兩個(gè)停車費(fèi)發(fā)票開(kāi)的都對(duì)嗎,都是我們的銷售來(lái)報(bào)銷的停車費(fèi)
先不管稅金的問(wèn)題,就只問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
不管稅金就不能做外賬,做內(nèi)帳的話,收三百萬(wàn)算營(yíng)業(yè)外收入,借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,支付借:利潤(rùn)分配,貸:銀行存款 這樣就可以平
做外賬,就是只有退股的40w要交20%的個(gè)稅嗎?公司的利潤(rùn)還是負(fù)數(shù)的,然后分拆遷款的需要交個(gè)稅嗎?
退股要工商登記,退股原來(lái)入股金額不用交稅,拆遷款只能看做股利分配,要交稅
內(nèi)賬退40萬(wàn)股權(quán),是借股本,貸銀行存款嗎
是的,有限公司叫實(shí)收資本,實(shí)收資本修改要去工商減資手續(xù)