同學你好 計入其他業(yè)務收入
本公司收到利息收入,并開具增值稅專用發(fā)票給對方公司,之前收到利息直接做的利息收入,現(xiàn)補開之前的利息收入,又怎么做賬呢
你好,我單位借款給其他單位,期限是6個月,現(xiàn)在收到對方的利息,但是我們還沒開具利息發(fā)票給對方,怎樣做賬務處理?
老師您好:我們單位收到其他單位的利息收入,對方要求我們單位開發(fā)票,該開啥呢?
#提問#我公司給單位借款,每個月計提利息,借方 財務費用 貸方 其他應付款 如果是發(fā)票收到了該怎么入賬呢
老師你好。單位收到保證金利息,給對方開具了利息收入專用發(fā)票。單位應該怎么做賬呢?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產,錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產還要做哪些賬務處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
正常利息收入不應該走財務費用嗎?會計分錄應該是什么樣子呢?
同學你好 你們這個不是銀行給你們的哦