你好,具體是什么上科目余額為負(fù)數(shù)呢??
老師,我想問一下,你就是這個(gè)明細(xì)帳的余額表啊,然后他中間有應(yīng)收賬款預(yù)付賬款,還有那個(gè)應(yīng)負(fù)預(yù)收的賬款,然后就后面填著那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,那個(gè)應(yīng)收賬款不應(yīng)該就是他的幾個(gè)明細(xì)的借方余額減去那個(gè)貸方余額嗎?為什么我算出來都是錯(cuò)的呀?
總分類賬和明細(xì)賬,資成費(fèi)借加貸減,收負(fù)所借減貸加,那在這個(gè)后面寫的時(shí)候余額還有什么的,如果為負(fù)數(shù)是不是要用紅筆
三欄式賬戶是分借、貸、余三欄的賬戶。如果余額前有一欄“借/貸”,那么結(jié)余時(shí)如果是借方余額,在這一欄內(nèi)寫“借”,如果是貸方余額則在這一欄內(nèi)寫“貸”字。但如果沒有這一欄,為表明余額的借貸方向,以“紅”色表示負(fù)數(shù)。當(dāng)然負(fù)數(shù)是借方余額還是貸方余額要看賬戶的性質(zhì)。 這里紅色表示負(fù)數(shù),如果資產(chǎn)類的負(fù)數(shù)是表示貸方嗎?
一個(gè)企業(yè)他發(fā)生了一筆工資退回,這個(gè)時(shí)候借方是銀行存款,貸方是應(yīng)付職工薪酬,那這個(gè)時(shí)候因?yàn)樗慕璺讲皇侨魏钨M(fèi)用類科目,我怎么才能做到應(yīng)付職工薪酬的貸方和費(fèi)用類的借方勾稽呢?就比,他后面沖減做的是紅字沖減,就導(dǎo)致,現(xiàn)在管理費(fèi)用的借方比應(yīng)付職工薪酬的貸方少了退回的工資數(shù)。麻煩老師寫下完整的分錄
老師,我正在學(xué)習(xí)我們會(huì)計(jì)學(xué)堂的商貿(mào)實(shí)操課,賬本填列的問題有一點(diǎn)不太明白,在學(xué)習(xí)群里討論還是沒有出結(jié)果,想請(qǐng)教一下就是,我們?cè)诘怯涃~簿的時(shí)候,賬簿余額欄的借或貸,是根據(jù)賬戶的余額方向填列的嗎?增加在哪方余額就在哪方,例如資產(chǎn)類借減貸增,余額在借方,權(quán)益類借減貸增,余額在貸方,這個(gè)邏輯對(duì)嗎?然后我的問題是:本年利潤科目發(fā)生借方余額:41547.00,然后我就不知道怎么填列了,我的思路是借方余額是虧損,所以我用紅字登在了賬本上,借減貸增,貸余41547.00(紅色筆登的),后來又覺得不太對(duì),就問了同學(xué)答案不一,有同學(xué)說是在余額欄填“借”方余額,41574.00。我把3種填列方式放下圖片里,求教老師。謝謝!
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對(duì)嗎 老師 假設(shè)每個(gè)月的人都不一樣,全年360人。360/12等于30 這樣也算是免殘保金的對(duì)嗎
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對(duì)嗎 老師
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運(yùn)輸費(fèi)1萬元,我這么做賬對(duì)不對(duì),這兩個(gè)公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費(fèi),想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個(gè)月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請(qǐng)問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時(shí)候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報(bào)2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報(bào)表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費(fèi)用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
比如呢老師
你好,是你說的如果為負(fù)數(shù),你怎么反問我比如呢 你提供的問題,應(yīng)當(dāng)你自己描述清楚,而不是我去猜你想問什么啊
比如資產(chǎn)為負(fù)數(shù),費(fèi)用貸方,收入借方
你好 1,資產(chǎn)為負(fù)數(shù),這個(gè)是有錯(cuò)誤的,因?yàn)橘Y產(chǎn)是為正數(shù)才是的 2,費(fèi)用,收入都是損益類科目,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤之后余額為0,根本不會(huì)出現(xiàn)余額借方或者貸方。 發(fā)生額才可能是(費(fèi)用貸方,收入借方)
試算平衡表
余額借貸是不是必須相等才對(duì)
你好,試算平衡表 所有科目的借、貸方發(fā)生額需要相等。 所有科目的期末余額,借、貸方需要相等。