借材料采購85000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))11050 貸銀行存款 借原材料90*1000=90000 貸材料采購85000 材料成本差異5000(倒擠)
【例】順和公司為一般納稅人,增值稅率13%,運(yùn)輸費(fèi)增值稅率11%。材料采用計(jì)劃成本法核算,材料成本差異按照大類材料進(jìn)行分配,按本月材料成本差異率分配材料成本差異額。 v20*1年10月,月初結(jié)存某類材料情況如下: 甲材料:數(shù)量:4 000千克,單位計(jì)劃成本:20元; 乙材料:數(shù)量:2 000千克,單位計(jì)劃成本:25元; 丙材料:數(shù)量:1 000千克,單位計(jì)劃成本:15元; 材料成本差異(借方):6 776元。完成下列各業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。 (1)購入甲材料3 000千克,貨款63 000元,增值稅額8 190元。不含稅運(yùn)費(fèi)3 000元,增值稅390元。發(fā)票賬單已經(jīng)收到,貨稅款已用存款支付。 (2)10月2日:甲材料已驗(yàn)收入庫。 (3)10月8日,購入乙材料2 000千克,貨款48 000元,增值稅額6 240元。不含稅運(yùn)費(fèi)1800元,增值稅198元。發(fā)票賬單收到,開出并承兌期限為三個(gè)月的商業(yè)匯票 (4)10月8日,乙材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。 (5)購入丙材料1 000千克,材料已驗(yàn)收入庫,發(fā)票賬單尚未收到。月末按計(jì)劃成本暫估入。
從A公司購入甲材料1 000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:單價(jià)85元,價(jià)款85 000元,增值稅11 050元,材料已驗(yàn)收入庫。計(jì)劃單位成本每千克90元。(按計(jì)劃成本核算,會(huì)計(jì)分錄是什么
甲企業(yè)(一般納稅人)按計(jì)劃成本計(jì)價(jià)核算原材料,發(fā)生以下業(yè)務(wù):1. 5月3日,購入A材料100千克,計(jì)劃單價(jià)10元/千克;增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000元, 增值稅130元;運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)(普通發(fā)票) 200元,全部款項(xiàng)以銀行存款支 付,材料已驗(yàn)收入庫。 2.5月10日,購入B材料200千克,計(jì)劃單價(jià)20元/千克;增值稅專用發(fā)票列明價(jià)款3500元,稅率13%,價(jià)稅款以銀行存款支 付;材料尚未 入庫。 3.5月20日, 上述購入的B材料驗(yàn)收入庫。
20日,從本市B公司購入乙材料1000千克,增值稅發(fā)票上注明:單價(jià)85元,價(jià)款85000元,增值稅11050元,開出轉(zhuǎn)賬支票支付款項(xiàng),材料已驗(yàn)收入庫。(材料按計(jì)劃成本計(jì)價(jià),乙材料的計(jì)劃單價(jià)為90元)
20日,從本市B公司購入乙材料1000千克,增值稅發(fā)票上注明:單價(jià)85元,價(jià)款85000元,增值稅11050元,開出轉(zhuǎn)賬支票支付款項(xiàng),材料已驗(yàn)收入庫。(材料按計(jì)劃成本計(jì)價(jià),乙材料的計(jì)劃單價(jià)為90元)
你好!我想請教一下,我們是鋼材銷售貿(mào)易商,進(jìn)貨商品是按理計(jì)計(jì)算的,銷售時(shí)跟客戶是以磅計(jì)出售的,中間存在差異怎樣做帳務(wù)處理,還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票也是重量不一樣的,那余下的進(jìn)項(xiàng)差額票怎樣處理?已經(jīng)全張發(fā)票勾選抵扣了!
老師好:咨詢下,人社特殊繳費(fèi),可以在社保端查到明細(xì)嗎?電子稅務(wù)局,目前看不到數(shù)據(jù)~
小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開票普票金為12萬,季度未超過30萬,交不交增值稅
老師,我們24年8月出口的貨,今年4月退貨,實(shí)際是5月收到貨,6月給客戶重新發(fā)貨,相當(dāng)于換貨,4月在出口退稅申報(bào)中做了沖減,開了已補(bǔ)稅未退稅證明,由于賬上沒收到貨,沒有紅沖收入和成本,我6月賬內(nèi)紅沖收入成本,那申報(bào)當(dāng)月出口退稅時(shí)這筆紅沖收入會(huì)沖減我本期出口收入,出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)和賬內(nèi)數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)業(yè)務(wù)要怎么處理呢?
打官司一部分的費(fèi)用是對(duì)方還的,對(duì)方把這筆費(fèi)用打到公戶,讓公司后面一起還,這筆款項(xiàng)如何入賬
我司是一般納稅人 生產(chǎn)加工類的 開了幾年了 現(xiàn)在要申請進(jìn)出口權(quán) 對(duì)注冊資本有要求嗎
給法人轉(zhuǎn)款不能是備用金吧
老師,請問一下小規(guī)模不開票收入需要計(jì)提增值稅怎么計(jì)提???我是潔應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅對(duì)不對(duì)呢?
老師,公司管理人員往公司打款 備注 往來款可以嗎?
老師,這個(gè)題不是很明白,能解釋一下嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員