您好,具體是什么問(wèn)題
某公司2019年只產(chǎn)銷一種產(chǎn)品,期初存貨量為零,本期生產(chǎn)量4000件。銷售3500件單價(jià)46元,直接材料2萬(wàn)元。直接人工32000元,單位變動(dòng)制造費(fèi)用六元。固定制造費(fèi)用28000元,單位變動(dòng)銷售及管理費(fèi)用4元,固定銷售及管理費(fèi)用21000元,要求采用變動(dòng)成本法和完全成本法計(jì)算該產(chǎn)品的利潤(rùn)。
某公司本年只產(chǎn)銷一種產(chǎn)品,資料如下: 期初存貨:0件 生產(chǎn)量:4000件 銷售量:3500件 直接材料費(fèi):20000元 直接人工費(fèi):32000元 制造費(fèi)用: 其中:變動(dòng)制造費(fèi)用總額 24000元 固定制造費(fèi)用總額 28000元 銷售與管理費(fèi)用: 其中:變動(dòng)銷售與管理費(fèi)用 4元/件 固定銷售與管理費(fèi)用總額 21000元 產(chǎn)品銷售單價(jià):46元/件 【要求】(1)分別采用完全成本法和變動(dòng)成本法計(jì)算本年的稅前利潤(rùn)。 (2)根據(jù)兩種方法計(jì)算出來(lái)的稅前利潤(rùn),說(shuō)明兩種方法利潤(rùn)差額產(chǎn)生的原因。
某公司本年只產(chǎn)銷一種產(chǎn)品,資料如下:期初存貨:0件生產(chǎn)量:4000件銷售量:3500件直接材料費(fèi):20000元直接人工費(fèi):32000元制造費(fèi)用:其中:變動(dòng)制造費(fèi)用總額24000元固定制造費(fèi)用總額28000元銷售與管理費(fèi)用:其中:變動(dòng)銷售與管理費(fèi)用4元/件固定銷售與管理費(fèi)用總額21000元產(chǎn)品銷售單價(jià):46元/件【要求】(1)分別采用完全成本法和變動(dòng)成本法計(jì)算本年的稅前利潤(rùn)。(2)根據(jù)兩種方法計(jì)算出來(lái)的稅前利潤(rùn),說(shuō)明兩種方法利潤(rùn)差額產(chǎn)生的原因。
某廠只產(chǎn)銷一種產(chǎn)品,有關(guān)資料如下:生產(chǎn)量4000件,銷售量3500件,期初無(wú)存貨,單位產(chǎn)品的售價(jià)為38元。本期共發(fā)生:直接材料總額20000元,直接人工總額32000元,單位變動(dòng)性制造費(fèi)用6元,固定性制造費(fèi)用28000元,單位變動(dòng)銷售及管理費(fèi)用4元,固定銷售及管理費(fèi)用21000元。要求:(1)分別計(jì)算變動(dòng)成本法和完全成本法下的產(chǎn)品單位成本;(2)分別計(jì)算兩種成本計(jì)算法下的稅前利潤(rùn)。
某公司2019年直產(chǎn)銷一種產(chǎn)品期初存貨量為零,本期生產(chǎn)量4000件,銷售3500件,單價(jià)46元,直接材料兩萬(wàn)元,直接人工32000單位變動(dòng)制造費(fèi)用六元,固定制造費(fèi)用28000,單位變動(dòng)銷售及管理費(fèi)用四元,固定銷售及管理費(fèi)用21000要求采用變動(dòng)成本法和完全成本法計(jì)算,該產(chǎn)品利潤(rùn)
老師內(nèi)賬,要是開出發(fā)票1000,回款1000,實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生,那么這個(gè)1000能不能做主營(yíng)業(yè)務(wù)處理
發(fā)票抬頭寫“個(gè)人”不可以吧?
只有從業(yè)資格證書,沒(méi)有初級(jí)證書是不是很難找到會(huì)計(jì)工作?
老師,運(yùn)輸混泥土公司收到的這種財(cái)政性收款的條子是不是可以直接計(jì)入成本,這個(gè)是算什么費(fèi)呢?養(yǎng)路費(fèi)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下季報(bào)填,資產(chǎn)負(fù)債表三月末的本年利潤(rùn)是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目中來(lái),用做憑證嗎咋做謝謝
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒(méi)有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒(méi)有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒(méi)有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?