你好,分錄如下 1借:在途物資-A 2100 ??????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)357 貸:應(yīng)付賬款-大光2457 2 借:在途物資-B 12000 ??????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)2040 貸:銀行存款14040 3 借:原材料-C 4000 ??????原材料-D 4000 ??????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1360 貸:銀行存款6000 ????應(yīng)付賬款-大同3360 4 借:應(yīng)付賬款-大光2457 ??????應(yīng)付賬款-大同3360 貸:銀行存款5817 5 借:在途物資-A 230 ??????在途物資-B 460 ???貸:銀行存款 690 6 借:原材料-A ?2330 ??????原材料-B 12460 貸:在途物資-A 2330 ?????在途物資-B 12460 7 借:生產(chǎn)成本25000 ?????制造費用500 ?????管理費用500 貸:原材料26000 8 借:生產(chǎn)成本50000 ?????制造費用1400 ?????管理費用1800 貸:應(yīng)付職工薪酬53200 9 借:應(yīng)付職工薪酬53200 ?????貸:庫存現(xiàn)金53200 10 借:管理費用80 ??????貸:庫存現(xiàn)金80
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會員預(yù)收余額,不知道對標賬戶,怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進項稅?按差額征稅的勞務(wù)派遣費可以開具專票嗎?取得該專票能否抵扣進項稅呢?
老師,您好!股東借款20萬,年前會還回來,這個會涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號左右公司要辭退一位員工并當天支付工資,這個人的個稅是在本月報稅還是在下個月(6月)報呢?因為25號也已經(jīng)過了本月申報期了,這個有沒有什么硬性規(guī)定?
老師,個體工商戶用不用報個稅?
郭老師,請教您,匯算清繳時,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)?稅收折舊1,攤銷額,這兩個欄次填的對嗎?
配送學(xué)校的食材,然后買了一些切割設(shè)備給學(xué)校,那入賬怎么做
可抵扣暫時性差異,是本期調(diào)增,,以后可以抵扣。 應(yīng)納稅暫時性差異,是本期調(diào)減,以后再納稅。 老師,真的理解對嘛?一直沒轉(zhuǎn)過來這個彎
老師,請教下,比如公司銷售60.6萬貨物,為了少繳納稅款,就多勾選不含稅金額60萬,實際成本是54萬,做賬務(wù)處理怎么做?