你好; 你做賬 按照原來發(fā)票的先掛賬 ; 掛應(yīng)收賬款 和收入處理分錄 ;后面索賠了 在去處理紅沖發(fā)票 沖收入處理
因我們出貨的產(chǎn)品可能存在扣款問題,客戶發(fā)函說要扣50%的貨款,因為此貨是發(fā)往國外,客戶說6個月后第三方不提出索賠,則不扣款了,我在做賬時有什么要注意的,我的應(yīng)收還是按原發(fā)票金額做嗎?
2021年10月和2022年1月各開出1萬元的專票,因為稅號錯,客戶無法抵扣,在3月退回,不產(chǎn)生退貨和退款,只是改一下稅號,要怎么做分錄?我把重新開出的藍票和紅票的購買方抵扣聯(lián)合記賬聯(lián)都寄給了客戶,他們說不需要把紅字發(fā)票寄給他們,請問為什么?
老師好,有個客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個客戶上月也賣出了該貨,有了銷項,但是沒有進項,所以申報上月的時候需要繳納比較多的稅,然后這個客戶說他說上個月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進項了,可以抵扣以后的銷項的,并沒有虧,是嗎?這個客戶說若本月沒有銷項呢,那還不是虧了,請問老師進項稅額可以在賬戶中存幾個月,沒有銷項就會清零嗎?謝謝。
請問老師: 1.付款給供貨商后,及時索要發(fā)票,公司有進項 客戶不給開出來發(fā)票的話,公司手里的進項發(fā)票過期超一年了怎么辦? 2.還是說,等客戶開來銷項發(fā)票,再給供應(yīng)商要進項發(fā)票,及時抵扣 問題: 是付款給供應(yīng)商多少金額,就馬上要發(fā)票? 還是等客戶給我們開票了,我們在跟供貨商要進項發(fā)票?
請教大神們一個問題 有個客戶跟我們合作了十幾年,之前我們跟客戶結(jié)算返利時,客戶是直接在當前貨款扣減返利金額支付的,而我們的通過后續(xù)訂單一單單扣減的。返利時扣減存在時間上的差異。 客戶現(xiàn)在換了個抬頭跟我們合作,在結(jié)算舊抬頭的貨款時,說我們還差她們十幾萬發(fā)票,要把票給了再付。但是我們賬上的訂單金額跟開票金額是一致的。 對此我們也提供了訂單清單,發(fā)票明細還有收款記錄給客戶核對。由于時間太久,我們雙方的財務(wù)都換了幾手人,她們也提供不了完整的發(fā)票驗收記錄給我們核對。請問我們有什么方法可以查到這部分查額的發(fā)票校驗情況嗎?
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問一下資產(chǎn)負債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對數(shù)據(jù),在哪里核對數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號吧?
老師,那個體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來?這個是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進項我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項稅和進項還有稅負率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
好的,謝謝!
沒事的; 希望能幫到你?