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2019年1月,甲公司購入需安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),用銀行存款支付買價(jià)20000元,增值稅2600元,運(yùn)輸費(fèi)300元,運(yùn)輸費(fèi)增值稅28元,合計(jì)22928元;機(jī)器設(shè)備出包安裝,用銀行存T款支付安裝費(fèi)700元,增值稅91元。2019年6月安裝完工后已交付使用。該機(jī)器設(shè)備預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用年限平均法計(jì)提折舊。不老慮其做因素,請根據(jù)上述資料回答問題。(1)甲公司支付的機(jī)器設(shè)備安裝費(fèi)應(yīng)通過什么科目核算?(2)請計(jì)算該機(jī)器設(shè)備交付使用時(shí)固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值,并寫出計(jì)算過程。(3)該項(xiàng)固定資產(chǎn)從何時(shí)開始計(jì)提折舊?為什么?(4)請計(jì)算該項(xiàng)機(jī)器設(shè)備作為固定資產(chǎn)的年折舊率和2019年應(yīng)計(jì)提的折舊額。

2021-12-29 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-29 18:08

你好需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-12-29 19:41

1)甲公司支付的機(jī)器設(shè)備安裝費(fèi)應(yīng)通過在建工程科目核算?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 19:42

2)請計(jì)算該機(jī)器設(shè)備交付使用時(shí)固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值 20000+300+700=21000

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齊紅老師 解答 2021-12-29 19:42

借在建工程20300 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2628 貸銀行存款22928

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齊紅老師 解答 2021-12-29 19:43

借在建工程700 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)91 貸銀行存款791

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齊紅老師 解答 2021-12-29 19:43

借固定資產(chǎn)21000 貸在建工程21000

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齊紅老師 解答 2021-12-29 19:43

(3)該項(xiàng)固定資產(chǎn)從7月開始計(jì)提折舊

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齊紅老師 解答 2021-12-29 19:45

2019年應(yīng)計(jì)提的折舊費(fèi)計(jì)算是 21000*0.95/5*6/12=1995

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快賬用戶j2sn 追問 2021-12-29 23:10

老師,為什么固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)清理時(shí),借為固定資產(chǎn)清理,而不是在貸方呢?不具有資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益實(shí)質(zhì)性意義是什么意思?謝謝老師答疑,辛苦了

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齊紅老師 解答 2021-12-30 05:18

如果是在借方就結(jié)轉(zhuǎn)到貸方了

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你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-29
同學(xué)你好,稍等看下題
2024-03-08
你好 借:在建工程??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 借:在建工程? ,貸:原材料 借:在建工程? ,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 2019年應(yīng)該計(jì)提的折舊額=(200萬%2B10萬%2B10萬—4萬)*5/15*6/12 借:制造費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊?
2022-09-01
你好, 借:在建工程??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 借:在建工程? ,貸:原材料 借:在建工程? ,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 2019年應(yīng)該計(jì)提的折舊額=(200萬%2B10萬%2B10萬—4萬)*5/15*6/12 借:制造費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊?
2022-09-02
你好 1 借,在建 工程6002000 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)960200 貸,銀行存款6962200 2 借,在建工程3000 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)960 貸,銀行存款3960 3 借,固定資產(chǎn)6005000 貸,在建工程6005000 4 借,制造費(fèi)用100000 貸,累計(jì)折舊100000 5 借,資產(chǎn)減值損失205000 貸,固定減值準(zhǔn)備205000 6 借,固定資產(chǎn)清理3675000 借,累計(jì)折舊2225000 借,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備105000 貸,固定資產(chǎn)6005000 借,銀行存款58000 貸,固定資產(chǎn)清理50000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷8000 借,固定資產(chǎn)靖理3000 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)180 貸,銀行存款3180 借,其他應(yīng)收款1000000 貸,固定資產(chǎn)清理1000000 借,資產(chǎn)處置損益2628000 貸,固定資產(chǎn)清理2628000
2020-06-17
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