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老師,我的無形資產(chǎn)在2012年應(yīng)該入賬,結(jié)果會計處理錯誤了,沒有入賬,我現(xiàn)在給它更正過來了,因為當(dāng)時沒有入賬,所以也沒有每年進行攤銷,我現(xiàn)在該怎么攤銷入賬呢?

2021-12-29 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-29 11:36

借以前年度損益調(diào)整 貸累計攤銷 借未分配利潤 盈余公積 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶4659 追問 2021-12-29 11:38

我能不能從今年開始進行攤銷,攤銷時間用剩余年限,這樣可以么

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齊紅老師 解答 2021-12-29 11:56

不可以的哦,這個是前期會計差錯

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快賬用戶4659 追問 2021-12-29 12:01

從2012年開始到今年都快十年了,這個攤銷金額有點大,2012年購買的土地使用權(quán)510萬,年限是20年,如果從2012年攤銷的話,現(xiàn)在大概200多萬,我的盈余公積余額沒有那么多錢,該怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 12:07

那就沖減未分配利潤

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快賬用戶4659 追問 2021-12-29 12:30

我們的稅務(wù)代理說可以從今年開始,用剩余的年限進行攤銷,所以我就不確定是不是可以這樣操作

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齊紅老師 解答 2021-12-29 12:37

不可以的哦,這種是不規(guī)范操作

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快賬用戶4659 追問 2021-12-29 12:46

如果進行補提了,未分配利潤負(fù)數(shù)較大,會不會影響以后公司貸款業(yè)務(wù)呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 13:21

多少會有影響的,這個具體還得看貸款方如何認(rèn)定

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借以前年度損益調(diào)整 貸累計攤銷 借未分配利潤 盈余公積 貸以前年度損益調(diào)整
2021-12-29
您好,就是原分錄錯的了,當(dāng)時記賬有沒有發(fā)票或評估報告,把原分錄沖回,這么大的資本公積一下沒有了,稅務(wù)會問的,我們要把原來記錯的原因說明
2024-04-20
補提上一年度無形資產(chǎn)攤銷會計分錄如下: 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計攤銷 2、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-07-05
這個做補攤銷處理,現(xiàn)在補做一年的攤銷
2022-07-05
同學(xué)你好!這個可以補攤銷的 借:管理費用 ? ? ?貸:累計攤銷
2021-03-08
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