你好,同學(xué) 你這里萬(wàn)分之5
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票還要交印花稅,印花稅稅率是多少
運(yùn)輸企業(yè)的車輛保險(xiǎn)費(fèi)印花稅稅率是多少 走的那個(gè)稅目 還是按運(yùn)輸合同交印花稅
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人去稅局代開(kāi)個(gè)人運(yùn)輸發(fā)票印花稅等怎么收取
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票要交印花稅嗎
老師,運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票,需要交印花稅嗎?交多少
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬(wàn),該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬(wàn),但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我們有發(fā)生勞務(wù)輸出,但經(jīng)營(yíng)范圍中沒(méi)有人力派遣的經(jīng)營(yíng)范圍,可以開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,單位繳納的社保部分需要計(jì)入到工資總額里面嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表:職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表一行(工資薪金支出賬載金額)填報(bào)包含二、職工福利支出三、職工教育經(jīng)費(fèi)支出四、工會(huì)五、各類基本社會(huì)保障性繳款嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)去年10月報(bào)銷辦公用品重復(fù)支付,今年4月退回,怎么做分錄
營(yíng)業(yè)執(zhí)照啥時(shí)候?qū)從??最遲
您好老師:請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題哦,民非企業(yè)那個(gè)限定性收入支出怎么做分錄呀?
請(qǐng)問(wèn)養(yǎng)鵝合作社一般納稅人,做賬具體需要的科目名稱?附件有什么要求?
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,需要繳納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加都多少的稅率
也是需要的的哈,他是根據(jù)增值稅來(lái)計(jì)算的7%,3%,2%
個(gè)人去代開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票假如一萬(wàn)的運(yùn)費(fèi),需要繳納城市維護(hù)建設(shè)稅700,教育費(fèi)附加300,地方教育費(fèi)附加200,印花稅5 對(duì)么老師
不是的,你那個(gè)城建稅這些,它是根據(jù)增值稅來(lái)計(jì)算的,不是直接用你開(kāi)票金額來(lái)算。
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,假如司機(jī)收取我們一萬(wàn)的運(yùn)費(fèi),增值額根據(jù)什么計(jì)算
一萬(wàn)元錢要扣除司機(jī)的油費(fèi),過(guò)路費(fèi)等成本后,一萬(wàn)的收入減去成本后才是增值的部分,根據(jù)增值的部分稅務(wù)局計(jì)算這些附加稅,對(duì)么
印花稅也是按照增值額的萬(wàn)分之五繳納
老師我理解的對(duì)么
老師是根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算附加稅和印花稅這些對(duì)么
增值稅10000÷1.01×1% 印花稅10000×萬(wàn)分之5 附加稅,增值稅×附加稅率