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Q

1、對外銷售甲商品1000件,單價135元,增值稅率13%,收到對方開來的一張金額為157950元的商業(yè)匯票。2、經批準將現(xiàn)金余款7000元記入額外收入處理。3、計算分配本月應付職工工資共計45000元。其中管理部門30000元、專設銷售機構人員工資15000元。4、計提本月辦公用固定資產折舊1200元5結轉已銷售的1000件甲商品的銷售成本87000元6、收到職工張某因違反公司制度而支付的罰款500元7、銷售多余材料500公斤,單價20元,增值稅稅率13%,款項尚未收到。該材料單位成本為16元。8通過銀行轉賬支付上述甲商品的運雜費5000元9、在本月財產清查中發(fā)現(xiàn),企業(yè)因火災原因造成甲商品損失50件,單位成本100元,經批準做非常損失處理。10、出租一設備的使用權,一次性收取7月-12月的租金收入,每月5000元,共計30000元會計分錄

2021-12-27 22:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-27 23:31

您好,具體是什么問題呢

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您好,具體是什么問題呢
2021-12-27
需要做賬務處理的嗎?借應收票據(jù)157950 貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅銷項,可是你這個增值稅我沒有看懂。
2024-12-19
你好,同學,具體會計分錄為
2022-03-20
你好同學,利潤表簡表如下: 營業(yè)收入 135000 減:營業(yè)成本 87000 管理費用 31200 銷售費用 15000 營業(yè)利潤 1800 營業(yè)外收入 7000 利潤總額 8800
2022-03-28
同學你好 4; 借,生產成本 貸,原材料 5; 借,生產成本一Aa1000 借,制造費用900 借,管理費用120000 貸,應付職 工薪酬 6; 借,制造費用 借,管理費用 貸,累計折舊 7 借,管理費用 貸,庫存現(xiàn)金 借,營業(yè)外支出 貸,銀行存款 8 借,待處理財產損溢 貸,庫存現(xiàn)金 9 借,應收賬款226000 貸,主營業(yè)務收入200000 貸,應交稅費一應增一銷項26000 借,主營業(yè)務成本100000 貸,庫存商品100000 10 借,主營業(yè)務收入 借,營業(yè)外收入 貸,本年利潤
2022-03-11
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職稱:注冊會計師,稅務師

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