你好;? ? ? ?沒有單據(jù)的發(fā)票? ?對應(yīng)成本都要調(diào)整; 你自己平常做一個統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)這些不合規(guī)的票據(jù)明細(xì)到時直接調(diào)增 處理即可?
請問老師,公司沒有發(fā)票沒有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項(xiàng)目,到時候調(diào)增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計(jì)入到管理費(fèi)用-其他里面,還是,該計(jì)入哪里就做到哪里,另外手工設(shè)一個臺賬,把無發(fā)票無收據(jù)的都登記起來,列明計(jì)入了哪個科目,年終的時候?qū)⑴_賬匯總就是該調(diào)增的呢?
老師,我們公司當(dāng)時為了預(yù)交的時候不交所得稅,沒成本就暫估了很多,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,事實(shí)上是我們沒有貨物,也沒有票,馬上年底了,老板說也開不了這些成本票,那我需要調(diào)增的分錄怎么做,申報的時候是調(diào)增四季度的所得稅還是在匯算清繳再調(diào)增?調(diào)增是填到哪塊呢
老師,我們平時的采購材料比較零星,因此個體戶基本上不給我們開票,都是一些采購單子,我們把材料拉到倉庫開的入庫單,我都把這些沒有票的成本做進(jìn)去了,現(xiàn)在馬上匯算清繳了,這怎么辦呢,
老師,現(xiàn)在遇到一個難題,研發(fā)領(lǐng)用是怎么算的,不知道人家是不是估算的?老板娘讓我算銷售出去多少公斤,但是這里包含一部分研發(fā)領(lǐng)用,我查到這種研發(fā)領(lǐng)用我們成品賬上沒有了,可實(shí)際庫里還有庫存,到時候加上廢料的剛是算不出來原本的材料的,這個應(yīng)該怎么算呢
老師!年底匯算清繳的時候不滿足條件的費(fèi)用單需要調(diào)出來這我知道!但哪些算到成本里的飼料藥品單呢?我們有些飼料藥品單是沒發(fā)票的!這些到時候要怎么辦呢?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險
公司高新7月份到期,什么時候要申請復(fù)審,在哪兒申請復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報銷給個人
這道題目答案應(yīng)該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增。現(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
我平時有用本子記錄這些沒發(fā)票的。匯算清繳的時候有這一項(xiàng)成本調(diào)整填的嗎?我沒做過!不清楚
你好 ;? ?是的。 納稅調(diào)整表里面或者 明細(xì)表去調(diào)整。? ?你到時不會的? 匯算具體問。? 因?yàn)閰R算涉及幾十張表格哦。 要根據(jù)你實(shí)際來分析填寫實(shí)際的??