同學(xué)你好,具體是什么題目呢,麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
老師很急,麻煩幫我把詳細(xì)過程寫出來,謝謝老師急急急
幫忙寫下過程,詳細(xì)點(diǎn)謝謝,急
請詳細(xì)寫一下過程謝謝,急急急
這題應(yīng)該如何作答,請老師詳細(xì)解答,寫一下過程和答案謝謝老師,急急急!
這題應(yīng)該如何作答,請老師詳細(xì)解答,寫一下過程和答案謝謝老師!急急急
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
這張圖片上的這道題
這個清晰點(diǎn)
同學(xué)你好,1.空調(diào)應(yīng)作為固定資產(chǎn)處理,不應(yīng)該按低值易耗品處理,審計調(diào)整增加利潤,5800-8700*7/(5*12)=4785元。
同學(xué)你好,2.調(diào)整增加利潤5000元。
同學(xué)你好,2.存在的問題,沒收的押金不應(yīng)該掛在其他應(yīng)付款,應(yīng)該做收入處理。
同學(xué)你好,3.存在的問題,本年度的房租收入10000元,應(yīng)該確認(rèn)收入,不應(yīng)該在預(yù)收賬款掛賬。
同學(xué)你好,3.應(yīng)該調(diào)整增加利潤10000元。
同學(xué)你好,整體調(diào)整增加所得稅額,(4785+5000+10000)*25%=4,946.25元。
能寫下分錄嗎
同學(xué)你好,1.調(diào)整分錄,借,固定資產(chǎn),8700,貸,低值易耗品,8700。借,以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用),負(fù)數(shù),5800,貸,低值易耗品,負(fù)數(shù),5800。借,以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用),1015,貸,累計折舊,1015。
同學(xué)你好,2.調(diào)整分錄,借,其他應(yīng)付款,5000,貸,以前年度損益調(diào)整(其他業(yè)務(wù)收入),5000。
同學(xué)你好,3.調(diào)整分錄,借,預(yù)付賬款,10000,貸,以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)收入),10000。
謝謝 謝謝
同學(xué)你好,計提所得稅調(diào)整分錄,借,以前年度損益調(diào)整(所得稅費(fèi)用),4946.25,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,4946.25。