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3.(21)甲股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲公司)為增值稅一般 納稅人,適用的增值稅稅率為13%,銷售單價(jià)均為不含增值 稅價(jià)格,存貨均未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。甲公司2019年10月 發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件, 單價(jià)為40000元,單位銷售成本為20 000元。(2)10月15 日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款為700000元,該材料發(fā) 出成本為500 000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600 000元。當(dāng)日 丙企業(yè)支付剩余貨款。(3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本 年9月25日購買的40件B產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為40000 元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入16

3.(21)甲股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲公司)為增值稅一般
納稅人,適用的增值稅稅率為13%,銷售單價(jià)均為不含增值
稅價(jià)格,存貨均未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。甲公司2019年10月
發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件,
單價(jià)為40000元,單位銷售成本為20 000元。(2)10月15
日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款為700000元,該材料發(fā)
出成本為500 000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600 000元。當(dāng)日
丙企業(yè)支付剩余貨款。(3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本
年9月25日購買的40件B產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為40000
元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入16
3.(21)甲股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲公司)為增值稅一般
納稅人,適用的增值稅稅率為13%,銷售單價(jià)均為不含增值
稅價(jià)格,存貨均未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。甲公司2019年10月
發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件,
單價(jià)為40000元,單位銷售成本為20 000元。(2)10月15
日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款為700000元,該材料發(fā)
出成本為500 000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600 000元。當(dāng)日
丙企業(yè)支付剩余貨款。(3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本
年9月25日購買的40件B產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為40000
元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入16
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納稅人,適用的增值稅稅率為13%,銷售單價(jià)均為不含增值
稅價(jià)格,存貨均未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。甲公司2019年10月
發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件,
單價(jià)為40000元,單位銷售成本為20 000元。(2)10月15
日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款為700000元,該材料發(fā)
出成本為500 000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600 000元。當(dāng)日
丙企業(yè)支付剩余貨款。(3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本
年9月25日購買的40件B產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為40000
元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入16
2021-12-26 18:18
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-26 18:48

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