您好,根據(jù)您的題目,分錄相同的
收發(fā)計(jì)量差錯(cuò) 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料、庫(kù)存商品等 借:銀行存款(殘料變現(xiàn)) 原材料(殘料入庫(kù)) 其他應(yīng)收款(應(yīng)收的賠款) 管理費(fèi)用(差額) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 管理 不善 等原因 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料、庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 老師,我這里不明白的是為什么存貨盤(pán)虧了,還有殘料變現(xiàn),殘料入庫(kù),都少了還怎么入庫(kù)?
甲公司為一般納稅人21年6月30日因管理不善造成一批庫(kù)存材料毀損,該材料賬面余額20000,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2600,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,收回殘料價(jià)值1000元,應(yīng)由責(zé)任人賠償5000元,不考慮其他因素,該企業(yè)材料毀損的凈損失是多少? 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益22600 貸:原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2600 借:其他應(yīng)收款-過(guò)失人5000 原材料-殘料1000 管理費(fèi)用16600 老師,材料毀損的凈損失是16600對(duì)嗎?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,其庫(kù)存原材料因管理不善發(fā)生毀損,該批原材料實(shí)際成本為5000元,購(gòu)入時(shí)已確認(rèn)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為650元,發(fā)生毀損應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠償1000元。不考慮其他因素,下列有關(guān)清查賬務(wù)處理正確的有()。(本題2分)A批準(zhǔn)處理前:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5000貸:原材料5000B批準(zhǔn)處理前:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5650貸:原材料5000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)650批準(zhǔn)處理后:借:其他應(yīng)收款1000管理費(fèi)用4650貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5650(D批準(zhǔn)處理后:借:其他應(yīng)收款1000營(yíng)業(yè)外支出4000貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5000
財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn),商品短缺20萬(wàn)不含增值稅,倉(cāng)管賠2萬(wàn),保險(xiǎn)公司賠2萬(wàn),增值稅13%,應(yīng)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額是?賬目處理
財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn),商品短缺20萬(wàn)不含增值稅,倉(cāng)管賠2萬(wàn),保險(xiǎn)公司賠2萬(wàn),增值稅13%,應(yīng)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額是?賬目處理 ?? 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 22.6 貸:庫(kù)存商品 20 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2.6 借:其他應(yīng)收款 4 管理費(fèi)用 18.6 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 22.6 是這個(gè)樣子寫(xiě)對(duì)的,還是圖片那個(gè)樣子上面寫(xiě)還有為啥
老師有發(fā)票和無(wú)發(fā)票的支出不分開(kāi)攤銷(xiāo),我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷(xiāo),那些是無(wú)發(fā)票的攤銷(xiāo)啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊(cè)好稅務(wù)開(kāi)始營(yíng)業(yè)再找裝修公司開(kāi)發(fā)票是不是可以攤銷(xiāo)
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷(xiāo)不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒(méi)有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒(méi)有發(fā)票和有發(fā)票的分開(kāi)攤銷(xiāo),因?yàn)闆](méi)有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺(jué)好亂,是不是匯算是按攤銷(xiāo)了的無(wú)票調(diào)增,不是按沒(méi)攤銷(xiāo)前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒(méi)有做賬,后期開(kāi)始營(yíng)業(yè)才登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒(méi)辦法攤銷(xiāo)
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶(hù)用老板私戶(hù)收款,以私戶(hù)為核心做賬嗎
公司7月份成立,第三季度的季初資產(chǎn)總額,是0還是7月份的資產(chǎn)總額
老師物業(yè)公司收的電費(fèi)發(fā)票稅收編碼怎么選?經(jīng)營(yíng)范圍是啥
你叫那哪個(gè)是對(duì)的呀
還是都是對(duì)的
您好。都是正確的,結(jié)果相同
好的謝謝啦
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持