您好 您沖減庫存商品跟進項稅額就好了啊
你好老師,我們是車行,假如年末廠家給我們開銷售返利紅票26萬,這樣我們需要交增值稅嗎
老師,汽車店售后廠家給我們返利,要求我們開紅字發(fā)票,這個開發(fā)票需要提供的資料都需要些啥呀?廠家發(fā)的通知打出來就可以開嗎?
你好老師,我們公司是汽車4S店,汽車經(jīng)銷企業(yè),廠家平時給我們的各種返利,是直接返廠家系統(tǒng)的一個虛擬賬戶,我們購進車子時車價的30%可以用這部分返利金額,然后廠家給我們開的購車發(fā)票是紅藍通票,紅色部分就是使用返利的部分,這種情況,我計提返利和向廠家進車的賬務,分別怎么處理呢?
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師你好,我們是4s店,我們在廠家采購一臺車, 列如,價格139800減去返利2萬 廠家給我們開119800的票, 這臺車銷售給同行,成本價給的, 銷售時開票119800開專票 后面給他返利2萬, 問老師這2萬需要問他們收稅點嗎
老師好!個體戶查賬征收,季度不超過30萬,要不要交稅?
老師好,公司只幫員工買社保不發(fā)工資,要怎么報個稅和賬務處理呢?
請問電子票,沒有對方地址和電話,只有名稱稅號,開戶行沒事吧,沒有地址電話不影響吧
請問我們是掛靠別的單位 然后甲方要求開的農(nóng)民工保函我們開發(fā)票我們用可以嗎 保函名稱是掛靠單位 會要求必須統(tǒng)一么
請問稅務會計工作交接要做哪些準備?
請問稅務會計工作交接要做哪些準備?
個體戶企業(yè)經(jīng)營異常怎么解
公司提取了法定盈余公積,現(xiàn)在需要做股權轉讓,我提取的這部分 是不是不用交個人所得稅,老師
老師,請問小區(qū)物業(yè)里面的停車位是不是應該分開收費,業(yè)主買的停車位只收服務費?業(yè)主租賃的停車位收租賃費和服務費???
怎么查詢一個公司屬于哪個社保局,醫(yī)保局,和稅局
那怎么外賬說開了銷售返利紅票,就要多交增值稅?我收到這張發(fā)票分錄要怎么做,怎樣沖減成本?麻煩老師寫給我看,謝謝
是的 沖減了進項稅額啊 您收到藍字發(fā)票的時候分錄怎么寫的
借:庫存商品230088 進項稅額29912 貸:應付賬款260000 結轉時: 借:主營業(yè)務成本230088 貸:庫存商品230088
借:庫存商品 借方紅字 貸:進項稅額轉出 貸方藍字 貸:應付賬款? 貸方紅字 結轉時: 借:主營業(yè)務成本? 借方紅字 貸:庫存商品? 貸方紅字
這樣紅沖后成本就減少26萬了,這26萬年末不用再交增值稅了嗎? 怎么外賬她說要是開銷售返利紅票就要交增值稅、企業(yè)所得稅
減少了成本跟增值稅進項稅額 增加了利潤 少抵扣進項稅額了啊
所以就是利潤增加了 涉及到企業(yè)所得稅 進項稅額減少了 涉及到增值稅
進項稅額轉出29912這部分是留在明年再抵扣,還是今年就得交增值稅?
對方紅字發(fā)票是什么時候開具
12月開的紅字發(fā)票
那今年就要繳納增值稅的
就是不可以跨年留到明年有開銷項發(fā)票,多認證進項稅額再抵扣了?
這是沖減進項稅額的 要多取得進項發(fā)票來抵扣
我們今年是還有很多進項稅額沒抵扣啊,要是沒開銷項發(fā)票,12月可以直接多認證抵扣那些沒抵扣的進項稅額,這樣紅票稅額29912,就不用再交增值稅了,可以嗎?
當然可以這樣的了
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問