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你好老師,我們是車行,假如年末廠家給我們開銷售返利紅票26萬,這樣我們需要交增值稅嗎

2021-12-25 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-25 10:11

您好 您沖減庫存商品跟進項稅額就好了啊

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快賬用戶8702 追問 2021-12-25 10:20

那怎么外賬說開了銷售返利紅票,就要多交增值稅?我收到這張發(fā)票分錄要怎么做,怎樣沖減成本?麻煩老師寫給我看,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-25 10:26

是的 沖減了進項稅額啊 您收到藍字發(fā)票的時候分錄怎么寫的

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快賬用戶8702 追問 2021-12-25 10:36

借:庫存商品230088 進項稅額29912 貸:應付賬款260000 結轉時: 借:主營業(yè)務成本230088 貸:庫存商品230088

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齊紅老師 解答 2021-12-25 10:58

借:庫存商品 借方紅字 貸:進項稅額轉出 貸方藍字 貸:應付賬款? 貸方紅字 結轉時: 借:主營業(yè)務成本? 借方紅字 貸:庫存商品? 貸方紅字

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快賬用戶8702 追問 2021-12-25 11:21

這樣紅沖后成本就減少26萬了,這26萬年末不用再交增值稅了嗎? 怎么外賬她說要是開銷售返利紅票就要交增值稅、企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2021-12-25 11:32

減少了成本跟增值稅進項稅額 增加了利潤 少抵扣進項稅額了啊

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齊紅老師 解答 2021-12-25 11:32

所以就是利潤增加了 涉及到企業(yè)所得稅 進項稅額減少了 涉及到增值稅

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快賬用戶8702 追問 2021-12-25 11:41

進項稅額轉出29912這部分是留在明年再抵扣,還是今年就得交增值稅?

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齊紅老師 解答 2021-12-25 11:42

對方紅字發(fā)票是什么時候開具

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快賬用戶8702 追問 2021-12-25 11:47

12月開的紅字發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-12-25 12:12

那今年就要繳納增值稅的

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快賬用戶8702 追問 2021-12-25 12:14

就是不可以跨年留到明年有開銷項發(fā)票,多認證進項稅額再抵扣了?

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齊紅老師 解答 2021-12-25 12:17

這是沖減進項稅額的 要多取得進項發(fā)票來抵扣

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快賬用戶8702 追問 2021-12-25 12:22

我們今年是還有很多進項稅額沒抵扣啊,要是沒開銷項發(fā)票,12月可以直接多認證抵扣那些沒抵扣的進項稅額,這樣紅票稅額29912,就不用再交增值稅了,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-25 12:34

當然可以這樣的了

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快賬用戶8702 追問 2021-12-25 12:36

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-25 12:39

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您好 您沖減庫存商品跟進項稅額就好了啊
2021-12-25
是否收稅點,看合同有無約定稅務處理;符合銷售折讓開紅字發(fā)票條件可不收;不符合且從稅負承擔角度可協(xié)商收。還要考慮合作關系和市場慣例,競爭激烈時或難收,優(yōu)勢地位等情況下可溝通收取。
2025-04-23
同學你好 計入營業(yè)外收入就行了? 只交所得稅 不交增值稅
2021-05-07
你好,這個你們只是代收代付就不用收稅
2025-06-03
借預付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出。
2022-06-24
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