你好,需要是暫估一個(gè)嗎?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
年底計(jì)提員工獎(jiǎng)勵(lì),和發(fā)放的分錄怎么寫
年底費(fèi)用計(jì)提分錄怎么寫
所得稅費(fèi)用跨年計(jì)提分錄怎么寫
23年忘記計(jì)提所得稅費(fèi)用了,今年不計(jì)提,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
年底預(yù)提費(fèi)用的分錄怎么做,下年初沖銷預(yù)提分錄如何做
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
跨年的發(fā)票,我就直接借其他應(yīng)付款百銀行存款嗎?嗯,也不涉及什么跨年費(fèi)用
你好,如果但骨和發(fā)票的一樣的可以的。
什么意思?。繘](méi)聽(tīng)懂
你暫估和發(fā)票一樣的,可以這么做,直接把發(fā)票貼到暫估后面。
我們會(huì)計(jì)年底暫估了一筆費(fèi)用,后面什么附件都沒(méi)有,來(lái)年來(lái)了發(fā)票付款就直接借其他應(yīng)付款貸,銀行存款,上年年底多計(jì)提的費(fèi)用就直接借其他應(yīng)付款,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
可以的 可以這么做的
這樣操作的話所得稅匯算清繳時(shí),就不需要再做什么了吧
這樣操作,就不涉及跨年費(fèi)用了?
多計(jì)提的需要調(diào)增 你費(fèi)用多暫估的部分調(diào)增
就是我賬務(wù)處理借,其他應(yīng)付款,貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。然后匯算清繳,填表格時(shí)還要調(diào)增
你好 對(duì)的 是這么做的
那如果我年底不預(yù)提費(fèi)用,那么跨年的發(fā)票怎么做賬
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸銀行存款,匯算清繳調(diào)減
如果我暫時(shí)不付錢呢,跨年的發(fā)票是不是借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸,其他應(yīng)付款
你好,對(duì)的是的,可以這么做的。
我是不是可以理解為跨年的發(fā)票就不能出現(xiàn)管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用等費(fèi)用類科目
是的 跨年度的屬于上一年的做利潤(rùn)分配