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年底費(fèi)用計(jì)提分錄怎么寫

2021-12-24 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-24 18:30

你好,需要是暫估一個(gè)嗎?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶4639 追問(wèn) 2021-12-24 18:45

跨年的發(fā)票,我就直接借其他應(yīng)付款百銀行存款嗎?嗯,也不涉及什么跨年費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2021-12-24 18:46

你好,如果但骨和發(fā)票的一樣的可以的。

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快賬用戶4639 追問(wèn) 2021-12-24 18:49

什么意思?。繘](méi)聽(tīng)懂

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齊紅老師 解答 2021-12-24 18:51

你暫估和發(fā)票一樣的,可以這么做,直接把發(fā)票貼到暫估后面。

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快賬用戶4639 追問(wèn) 2021-12-24 18:53

我們會(huì)計(jì)年底暫估了一筆費(fèi)用,后面什么附件都沒(méi)有,來(lái)年來(lái)了發(fā)票付款就直接借其他應(yīng)付款貸,銀行存款,上年年底多計(jì)提的費(fèi)用就直接借其他應(yīng)付款,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2021-12-24 18:56

可以的 可以這么做的

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快賬用戶4639 追問(wèn) 2021-12-24 18:59

這樣操作的話所得稅匯算清繳時(shí),就不需要再做什么了吧

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快賬用戶4639 追問(wèn) 2021-12-24 19:00

這樣操作,就不涉及跨年費(fèi)用了?

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齊紅老師 解答 2021-12-24 19:01

多計(jì)提的需要調(diào)增 你費(fèi)用多暫估的部分調(diào)增

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快賬用戶4639 追問(wèn) 2021-12-24 19:02

就是我賬務(wù)處理借,其他應(yīng)付款,貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。然后匯算清繳,填表格時(shí)還要調(diào)增

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齊紅老師 解答 2021-12-24 19:05

你好 對(duì)的 是這么做的

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快賬用戶4639 追問(wèn) 2021-12-24 19:13

那如果我年底不預(yù)提費(fèi)用,那么跨年的發(fā)票怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-12-24 19:18

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸銀行存款,匯算清繳調(diào)減

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快賬用戶4639 追問(wèn) 2021-12-24 19:18

如果我暫時(shí)不付錢呢,跨年的發(fā)票是不是借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸,其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2021-12-24 19:19

你好,對(duì)的是的,可以這么做的。

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快賬用戶4639 追問(wèn) 2021-12-24 19:21

我是不是可以理解為跨年的發(fā)票就不能出現(xiàn)管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用等費(fèi)用類科目

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齊紅老師 解答 2021-12-24 19:23

是的 跨年度的屬于上一年的做利潤(rùn)分配

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你好,需要是暫估一個(gè)嗎?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
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借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息
2022-01-14
你好? ? 是的。? 比如2020年的 所得稅 你 年末先做計(jì)提處理 。? 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 。 繳納 :借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 。貸銀行存款? ?
2021-03-16
你好,計(jì)提所得稅費(fèi)用的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅?
2025-01-04
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
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