你好,對的是的,可以這么做的。
7月收到工程預(yù)收款,8月5日預(yù)交增值稅和附加稅,7月底如何計(jì)提8月需要繳納的增值稅和附加稅?我7月有應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅和預(yù)交增值稅就可以抵減了是嗎?
一般納稅人,一月有預(yù)繳,沒產(chǎn)生增值稅,二月又有預(yù)繳,產(chǎn)生增值稅,是不是二月份計(jì)提的附加稅,可以同時抵消一月和二月預(yù)繳的附加稅
一般納稅人,昆明建筑行業(yè)2021.12月份開票230萬,2022.1月份在異地預(yù)繳納了增值稅以及附加稅,申報(bào)增值稅時候,扣除了預(yù)繳金額以及進(jìn)項(xiàng)稅額,統(tǒng)一繳納了增值稅附加稅,這個過程,12月份跟1月份的會計(jì)分錄分別是哪些?
一般納稅人外地預(yù)繳增值稅和附加稅,當(dāng)月預(yù)交的增值稅當(dāng)月沒有抵扣,那這部分當(dāng)月預(yù)繳的增值稅對應(yīng)的當(dāng)月預(yù)繳的附加稅怎么做賬
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報(bào)麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請問可以讓對方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。