同學(xué)你好,你這個未分配利潤期初有余額,期初未分配利潤+利潤表本年凈利潤是否等于期末未分配利潤?
我總賬平了,為啥資產(chǎn)負(fù)債表不平,損益類賬也全部結(jié)轉(zhuǎn)了,我公式對了,寫的金額也對了好幾次,還是不平,實在找不到哪里出錯了,請老師幫我看看?
老師,麻煩您幫我看看我的資產(chǎn)負(fù)債表為什么不平呢?我看了公式設(shè)置也是對的呢,年初是平的,1月結(jié)賬以后就不平了
老師幫我看下資產(chǎn)負(fù)債表年初是平的,可一月結(jié)賬后就不平了呢?問題出在哪里了?公式也是對的啊
老師您好,這道題22年的資產(chǎn)負(fù)債表怎么也配不平,也不清楚問題在哪,圖一黃色部分是題目已知,其余是我自己寫的。圖二是文字題目和21.22年全年業(yè)務(wù)。麻煩老師幫我看下22年資產(chǎn)負(fù)債表,我哪里算錯了,為什么會不平
老師,7月用了以前年度損益調(diào)整科目也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里,大概金額是二十多萬,但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了,資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤+利潤表期末凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤,這個勾稽關(guān)系對不上,差了兩百多萬。我這邊有可能是哪里弄錯了呢?我已經(jīng)看了好多次了沒檢查出哪里出錯了,請老師指教
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?