您好。把之前發(fā)票沖紅,然后重開發(fā)票
老師我們是進(jìn)出口退稅的,去年取的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以退的,但是因?yàn)榘l(fā)票有問題,現(xiàn)在退換對方想重新開,但是對方說他們今年變成小規(guī)模了,沒法開專票了,這個(gè)開普票我們還能退稅嗎?
老師,去年12月我們公司買了一塊地及地面建筑物,對方給我們開了一張專票,直到今年9月告訴我們,這張發(fā)票需要退回給他們作廢重開,他們要拆分成兩張發(fā)票來開具,那么我們公司這大半年的進(jìn)賬難道要做轉(zhuǎn)出處理嗎?或者說我們公司這邊要怎么處理呀?
老師,去年我們開出去了增值稅專用發(fā)票,是賣潤唇膏的,今年對方說要換貨,換成貴一點(diǎn)的,后面差價(jià)再補(bǔ)給我們,這個(gè)要怎么操作呀發(fā)票
2020年12月開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,對方今天才說最后一個(gè)字母寫錯(cuò)了,要求重開,我們應(yīng)該怎么做,我們是小規(guī)模納稅人,票是去稅務(wù)代開的
就是去年產(chǎn)品開票金額是99900,今年對方說要換貨,要紅沖21476.1的發(fā)票,后面再開一張發(fā)票的金額與紅沖發(fā)票金額相抵是1557.1元,去年這個(gè)差價(jià)1557.1就打到基本戶了,那我這個(gè)發(fā)票是不是紅沖21476.1元之后,再開一張23033.2的發(fā)票給對方
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報(bào)增值稅的時(shí)候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補(bǔ)助,請問怎么做會計(jì)分錄
公司買手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
對方公司花錢請我們設(shè)計(jì)公司派人去現(xiàn)場指導(dǎo)對方施工,這種應(yīng)該開什么發(fā)票?
請問老師,這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時(shí)候看不到這個(gè),抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務(wù)出國 在國外定的酒店開的發(fā)票是國外給開具的發(fā)票 拿回國報(bào)銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險(xiǎn),不報(bào)個(gè)稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)