借:費用,貸:預付賬款,就可以
7月支付一筆費用,9月取得對方開出的發(fā)票,請問是應該7月借:預付賬款 貸:銀行存款 9月借:管理費用 貸:預付賬款,還是應該7月借:管理費用 貸:銀行存款 ,然后把9月的發(fā)票附到7月的憑證里?
你好,請問月初付了預付款做了賬,借應付貸銀存,現(xiàn)在收到發(fā)票是額外做費用,還是把發(fā)票拿到第一次付款的憑證那里改一下做費用 呢
之前做賬做的暫估入賬,借:長期待攤費用,貸:應付賬款,付款時,借:預付賬款,貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了,才發(fā)現(xiàn),發(fā)票金額多了,有一部分是老板私人付款的,我現(xiàn)在該怎么處理呢
預付房租票未到(借:其他應付款 貸:銀行存款 ) 每月計提房租(借:管理費用 貸:預付賬款)。 現(xiàn)在次年初收到發(fā)票。這個不知道該怎么做了
去年一筆檢查費。當時做的借預付賬款 貸銀行存款,今年發(fā)現(xiàn)票就在去年的憑證后面。去年沒有做到費用,按沒有收到發(fā)票做的預付了。現(xiàn)在需要做調整。怎么做憑證?
老師您好,開服務發(fā)票結轉人工陳本,應付職工薪酬科目的貸方結轉多少增加多少金額嗎?
老師,請問我們公司銷售出去的產(chǎn)品(已經(jīng)開了發(fā)票,收了款)有退貨,我們該怎么處理?怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人
匯總納稅備案總機構參與年度匯算清繳標識選是還是否
老師,請問餐具入錯為固定資產(chǎn)建賬后,賬務處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費我們自己承擔)
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?