你好不屬于的應(yīng)該在和你的普票一樣。
老師,4S店增值稅申報(bào),機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票 的銷售數(shù)據(jù) 填在 附表一什么地方呢?只看到有增值稅專用發(fā)票、其他發(fā)票、未開票,沒看到有機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票 填的地方啊?
個(gè)體戶銷售電動(dòng)車開的機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票屬于專票嗎?為啥稅管員說要更正申報(bào),查不到專票呢
老師,我是小規(guī)模納稅人,在銷售新能源汽車時(shí)開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我今天進(jìn)入報(bào)稅系統(tǒng)后,1-3月開票金額在增值稅專用發(fā)票銷售額里,我們是小規(guī)模企業(yè)開具的機(jī)動(dòng)車發(fā)票不屬于普票嗎
老師:請(qǐng)問銷售二手車的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票10000元,在電子稅務(wù)局報(bào)增值稅的申報(bào)表,要填在什么地方,已經(jīng)申報(bào)之后,專管員說還有增值稅沒報(bào)到,讓我更正申報(bào)
請(qǐng)問一下老師,這個(gè)增值稅專票包括機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,但是老師在講課的時(shí)候也說了對(duì)于一般納稅人要求開專票的同時(shí)可以開具專票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,那我是不是可以這樣理解啊老師,就是如果可以開兩張的話那是不是重復(fù)征稅了呢?因?yàn)橐粡垖F?,一張機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票這不就是兩次了嗎?
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬(wàn),借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時(shí)候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個(gè)月的LPR都會(huì)調(diào)整,那么我們?cè)诖_定這個(gè)金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實(shí)際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對(duì)嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請(qǐng)問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
為啥不屬于呢?
增值稅申報(bào)界面,顯示的就是專票啊。
申報(bào)的時(shí)候,比如你銷售額在40萬(wàn),你填寫到第11欄里面的。
這個(gè)不是和專票一塊填寫。
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票不是應(yīng)該屬于專票嗎?有6聯(lián)次,有抵扣聯(lián)
你好,我們申報(bào)過,喝普通發(fā)票是一樣申報(bào)的。
那當(dāng)時(shí)申報(bào)是當(dāng)做專票申報(bào)了,增值稅也交了,現(xiàn)在更正申報(bào),豈不是還要退稅?
是的是的,就是退稅的多,交了稅款他不退嗎?
退稅是不是很麻煩?或者是不退直接放在后面抵扣?
這個(gè)看你稅務(wù)局的要求了,有些地方也不麻煩,修改申報(bào)表,填寫一個(gè)退稅申請(qǐng)就可以退回來。
剛在電子稅務(wù)局改了,那退稅表在哪里填?如果不填,稅管員會(huì)不會(huì)打電話讓我過去了退稅?
我要辦稅—一般退(抵)稅管理—入庫(kù)減免退(抵)稅—打開退(抵)稅申請(qǐng)審批表,根據(jù)要求填報(bào)相關(guān)內(nèi)容并上傳已繳稅稅票;
退抵稅原因選哪個(gè)?申請(qǐng)退抵稅方式選哪個(gè)
看一下都有哪些選項(xiàng)的。