你好,是根據(jù)企業(yè)的收入減去成本費(fèi)用以后的金額成為企業(yè)所得稅稅率來計(jì)算的。
小規(guī)模納稅人企業(yè)定率征收,企業(yè)所得稅是如何計(jì)算的,稅率多少?
小規(guī)模企業(yè)所得稅如何計(jì)算
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅如何計(jì)算
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅如何計(jì)算?
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅如何計(jì)算,是按一般納稅人計(jì)算,還是稅務(wù)核定征收
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
所得稅稅率是多少?
如果是小微企業(yè)的話,應(yīng)納稅所得額不超過100萬,是百分之二點(diǎn)五一百到300萬之間是10%。
25%的是什么
我說這個(gè)2.5和10%都是25%經(jīng)過優(yōu)惠以后的企業(yè)所得稅率。
申報(bào)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)按2.5%計(jì)算出稅金嗎?
這個(gè)申報(bào)的時(shí)候你需要填寫,填寫一下減免的金額才行。
減免金額怎么計(jì)算?
就是用你的應(yīng)納稅所得額來減去您免征的企業(yè)所得稅。比如說25%-2.5%
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您。