同學(xué)你好 收集原始憑證;編制記賬憑證,錄入記賬憑證的時(shí)候需要細(xì)心檢查,不要出現(xiàn)錄入數(shù)字錯(cuò)誤等差錯(cuò);根據(jù)憑證制作賬本以及登記入賬;編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等;到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅
老師,我們公司計(jì)劃12月底拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并且將 集團(tuán)之前幫忙采購(gòu)的 固定資產(chǎn) 從集團(tuán)處買過(guò)來(lái) 入賬,一些之前集團(tuán)支付的費(fèi)用 也要付給集團(tuán),將 一些還沒(méi)有發(fā)生的費(fèi)用 預(yù)提。但是集團(tuán)不一定 月底馬上給我們開(kāi)票,開(kāi)票要等到1月份(兩家公司都在上海的話,開(kāi)票是不是一定要 購(gòu)買方 稅務(wù)登記完成才能開(kāi)票? 只是拿到工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照還不行?只拿到工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)信息還不完整,并且基本戶也沒(méi)有開(kāi)好,暫時(shí)不能給我們 開(kāi)票?)。 這種情況下,雖然12月底入了固定資產(chǎn) 和 費(fèi)用 并且預(yù)提了一部分費(fèi)用,因?yàn)槎悇?wù)登記沒(méi)有完成,也沒(méi)有收到發(fā)票,那么1月份需要做 納稅申報(bào) 嗎?
您好,老師,我想問(wèn)下以后想往會(huì)計(jì)方向走,是應(yīng)該干出納還是會(huì)計(jì)助理?我已經(jīng)做了一年多的出納了,主要就是出納和結(jié)算,具體統(tǒng)計(jì)每日余額,流水,是個(gè)寫字樓租賃,相當(dāng)于就是統(tǒng)計(jì)每個(gè)月幾號(hào)收租情況,電費(fèi)情況,到賬情況?然后發(fā)催款函,停止服務(wù)告知函,跑銀行辦理業(yè)務(wù),費(fèi)用報(bào)銷制單,開(kāi)發(fā)票就這些,還有從哪個(gè)行業(yè)開(kāi)始做比較好點(diǎn)。希望老師給我回答下。
老師,我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷售公司,我們這里客戶買重汽和和和牽引車牽引車都必須不能不能上私戶,只能上公司戶,銷售公司將購(gòu)車發(fā)票開(kāi)給物流公司,發(fā)票開(kāi)的是裸車價(jià)格,物流公司收客戶的是包牌價(jià),就有上戶費(fèi),購(gòu)置稅,保險(xiǎn)費(fèi),吊貨箱的費(fèi)用,然后不會(huì)給客戶發(fā)票,所以首付金額和貸款金額打到銷售公司賬戶,先做銷售公司的賬,所以除了發(fā)票金額就有一部分多余款項(xiàng),這部分就是客戶上戶的后續(xù)支出。我把多余的這部分轉(zhuǎn)到物流公司的時(shí)候,做的借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-個(gè)人,第二步借:其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸:庫(kù)存現(xiàn)金雖然平了,但不能體現(xiàn)那些后續(xù)支出的明細(xì) ,如果體現(xiàn)的明細(xì)又不平,該怎么做呢?謝謝老師
老師好,能不能把記賬報(bào)稅流程說(shuō)一下呢?從采購(gòu)部門給到發(fā)票,行政部門給到發(fā)票,到出納給到報(bào)銷的費(fèi)用,還有給到銀行回單這些開(kāi)始,到報(bào)稅流程完成以后這些每個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)能具體說(shuō)一下嗎?老師,謝謝
老師好,能不能把記賬報(bào)稅流程說(shuō)一下呢?從采購(gòu)部門給到發(fā)票,行政部門給到發(fā)票,到出納給到報(bào)銷的費(fèi)用,還有給到銀行回單這些開(kāi)始,到報(bào)稅流程完成以后這些每個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)能具體說(shuō)一下嗎?老師,謝謝
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開(kāi)票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師好,您說(shuō)的根據(jù)憑證制作賬本自己登記入賬,怎么回事?財(cái)務(wù)軟件上怎么操作呢
同學(xué)你好 就是做分錄在軟件上
具體操作步驟是怎樣的
同學(xué)你好 直接軟件上做分錄就行了