你好,之前抵扣了企業(yè)所得稅的嗎?
以前計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)費(fèi)用一直沒發(fā)生,年底怎么調(diào)回來?調(diào)回需要什么憑證?
年底沖回了以前年度計(jì)提的教育經(jīng)費(fèi),那么在匯算清繳中(職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表)要怎么填列
去年年底沖減了以前計(jì)提教育經(jīng)費(fèi),在匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表要怎么填
年底沖回了以前年度計(jì)提的教育經(jīng)費(fèi),那么在匯算清繳中(職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表)要怎么填列
某企業(yè)為居民企業(yè),2021年發(fā)生已計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元、發(fā)生職工福利費(fèi)31萬元、發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)7萬元。按稅法規(guī)定,請(qǐng)分別計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的扣除限額,與實(shí)際支出對(duì)比,工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)在納稅方面需要作如何調(diào)整,請(qǐng)簡要回答!
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
沒有,余額還在賬上掛著!
你好,你沒有抵扣企業(yè)所得稅,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整嗎?如果是的話,借應(yīng)付職工薪酬貸,以前年度損益調(diào)整。
還有就是,去年獎(jiǎng)金沒有計(jì)提,但是今年已經(jīng)發(fā)放,12月補(bǔ)提可以么?
可以可以這么做的。
好的,謝謝,補(bǔ)提不會(huì)影響啥么?
你好不影響的可以在今年抵扣所得稅的。
好的,謝謝您了!
不用客氣,工作愉快。