你好! 攤銷完就可以了,不用處理。
無形資產(chǎn)攤銷完后,攤銷表已經(jīng)將攤銷完后無形資產(chǎn)刪了,請問原值還在上面上怎么處理?會(huì)計(jì)科目應(yīng)該如何處理
關(guān)于民非組織無形資產(chǎn)攤銷賬務(wù) 分錄是 借:管理費(fèi)用無形資產(chǎn)攤銷 貸:無形資產(chǎn) 那這樣子攤銷到最后一個(gè)月,無形資產(chǎn)的價(jià)值就是為零?
無形資產(chǎn)攤銷完后該資產(chǎn)最后怎么處理,就不用管他了嗎
老師,無形資產(chǎn)攤銷完后,賬務(wù)怎么處理
老師,無形資產(chǎn)攤銷完之后,還要做其他賬務(wù)處理嗎?
這筆待攤費(fèi)用,怎么理解,第一張入了入營業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對應(yīng)的稅額對不上
老師 我再報(bào)企業(yè)年報(bào),在國家企業(yè)信用里面國內(nèi)國外的都填好了,提交的時(shí)候讓先填寫海關(guān)年報(bào),海關(guān)年報(bào)在哪里填寫啊, 必須先填寫海關(guān)年報(bào),這個(gè)才能提交上嗎
老師,去年盈利,前年盈利,前幾年都是虧損,今年可以彌補(bǔ)以前年度幾年虧損
@老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,跟被審計(jì)單位溝通也是他,可他和那個(gè)中級根本都沒有做過工程項(xiàng)目,他什么資料都不用看,把付款類重要的工作分給中級,把待攤支出雜的分給我,就是眼紅我拿這些工程項(xiàng)目的提成,跟我搶,我該怎么做?認(rèn)真對待?還是不管了,讓他們查,我不要吭聲
老師,在哪里關(guān)閉社保信息,公司沒有開通社保信息申報(bào),但社保處說開通了,從哪里關(guān)閉呢
老師,像汽配行業(yè),庫存商品的種類幾千種的這種,咋辦呢?也要借庫存商品每一個(gè)型號嗎?然后開發(fā)票出去的種類又不能對應(yīng)咋辦呢?
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報(bào) 本年累計(jì)預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬,24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補(bǔ)提了10萬,那25年匯算33行只填10萬是嗎?