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我們是掛靠其他建筑公司,回來(lái)100萬(wàn)的工程款,建筑公司按增值稅稅負(fù)3.所得稅2.5算,我們應(yīng)該提供多少成本票

2021-12-22 21:52
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-23 05:58

同學(xué)你好 按照稅負(fù)率公式倒推就行了 這個(gè)倒推增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)÷當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售收入 所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷利潤(rùn)總額×100% 這個(gè)倒推所得稅

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同學(xué)你好 按照稅負(fù)率公式倒推就行了 這個(gè)倒推增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)÷當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售收入 所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷利潤(rùn)總額×100% 這個(gè)倒推所得稅
2021-12-23
1.計(jì)算管理費(fèi):管理費(fèi) = 500萬(wàn) × 3% = 15萬(wàn) 2.計(jì)算增值稅:假設(shè)增值稅是基于被掛靠方的凈收入(500萬(wàn) - 15萬(wàn) = 485萬(wàn))的2%來(lái)計(jì)算的。增值稅 = 485萬(wàn) × 2% = 9.7萬(wàn) 3.計(jì)算企業(yè)所得稅:同樣,假設(shè)企業(yè)所得稅是基于被掛靠方的凈收入(485萬(wàn))的1.5%來(lái)計(jì)算的。企業(yè)所得稅 = 485萬(wàn) × 1.5% = 7.275萬(wàn) 4.計(jì)算成本票:成本票應(yīng)該包括所有可以抵扣的成本和費(fèi)用,使得被掛靠方的凈收入在扣除所有成本和稅費(fèi)后,仍然能夠保持盈利。在這個(gè)例子中,我們可以假設(shè)除了管理費(fèi)、增值稅和企業(yè)所得稅之外,沒(méi)有其他可以抵扣的成本和費(fèi)用。因此,成本票 = 工程量 - 管理費(fèi) - 增值稅 - 企業(yè)所得稅成本票 = 500萬(wàn) - 15萬(wàn) - 9.7萬(wàn) - 7.275萬(wàn) = 468.025萬(wàn) 所以,您應(yīng)該給被掛靠方提供大約468.025萬(wàn)的成本票
2024-05-16
同學(xué)你好 所得稅稅負(fù)率是多少
2021-04-19
你好,你們是個(gè)體戶(hù)還是公司形式?
2020-04-16
你后面的話就直接是按照40萬(wàn)的92%提供成本票了。是每開(kāi)一次發(fā)票,對(duì)方就是要確認(rèn)收入,那么,你只要提供92%的成本票作為它的成本。
2020-08-26
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