你好需要計(jì)算做好了給你
拜托各位根據(jù)圖片中的題目寫一下會(huì)計(jì)分錄
根據(jù)問(wèn)題寫會(huì)計(jì)分錄,
根據(jù)題目描寫會(huì)計(jì)分錄 寫會(huì)計(jì)分錄
老師你好,1-5題根據(jù)題目要求寫會(huì)計(jì)分錄
根據(jù)題目寫出對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
好的謝謝
1借應(yīng)收賬款56500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6500
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000 貸庫(kù)存商品30000
借銀行存款56000 財(cái)務(wù)費(fèi)用500 貸應(yīng)收賬款56500
2.借在建工程60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)7800 貸銀行存款67800
3.借在建工程2425 貸庫(kù)存商品2425
4借在建工程3250 貸應(yīng)付職工薪酬2750 銀行存款500
5.借固定資產(chǎn)60000+2425+3250=65675 貸在建工程65675
6借其他應(yīng)收款2000 貸庫(kù)存現(xiàn)金2000
7.借管理費(fèi)用1500 庫(kù)存現(xiàn)金500 貸其他應(yīng)收款2000
8借銷售費(fèi)用3000 貸銀行存款3000
9借管理費(fèi)用5000 貸銀行存款5000
10借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 貸本年利潤(rùn)50000
11借本年利潤(rùn)40000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000 財(cái)務(wù)費(fèi)用500 管理費(fèi)用6500 銷售費(fèi)用3000
12借所得稅費(fèi)用2500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅2500
借本年利潤(rùn)2500 貸所得稅費(fèi)用2500
13.借本年利潤(rùn)7500 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)7500
14.借利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積750 -提取任意盈余公積375 貸盈余公積--提取法定盈余公積750 -提取任意盈余公積375