你好,沒問題,這個(gè)可以抵扣的。

就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因?yàn)楣局皼]業(yè)務(wù),所以代理公司都沒有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào),然后法人從7月開始自己刷卡(公戶開了但是一直沒用)幫自己和掛靠的一個(gè)人,還有幾個(gè)建造師交社保,這些代理也不知道都沒入賬,所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā),估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資,其他人都沒有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保,社??梢匝a(bǔ)但是也沒有工資補(bǔ)發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
老師,問下就是去年我們是小規(guī)模納稅人,但也收到了很多給我們開專票的,然后有些票我們也沒有用,今年我們變成一般納稅人了,現(xiàn)在想用去年沒有用的票認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅,可以嗎?然后1月份做進(jìn)成本里去
老師,我自己的公司,買的稅盤錢也沒做賬也沒啥的,但是發(fā)票在,之前不知道可以抵扣,那我現(xiàn)在把幾張票前兩年的,一下子記在今年的這個(gè)月帳上,然后附上憑證,報(bào)稅時(shí)候填上2年的抵扣稅額,可以的吧?
以為自己公司,機(jī)票不知道可以抵稅,然后也沒入帳,但是還保存著,最長的前年的,去年的今年的,然后我現(xiàn)在可以都在這個(gè)月做賬抵費(fèi)用,抵稅嗎?
請(qǐng)問老師,公司今年改了去年12月的賬,把去年還沒開票的做成未開票收入計(jì)入了去年,但是當(dāng)時(shí)未開票收入沒有入賬,報(bào)稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅也沒有勾選抵扣,所以12月補(bǔ)繳了很多增值稅。去年沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在是可以抵扣今年我們給其他公司開的銷項(xiàng)票吧?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


那我都?xì)w類著放在這個(gè)月做賬可以的吧!之前沒入帳
你好,沒問題,這個(gè)可以。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙改成五星好評(píng),謝謝您了
稅盤的費(fèi)用也是,可以也這么操作嘛,3年了,歸在一起
那沒問題,稅盤是可以抵減增值稅的。
會(huì)不會(huì)被稅管員打電話問啊
這個(gè)你正常體檢的話,稅務(wù)局是不會(huì)問的。