1.公司為員工提供的集體宿舍的支出,會(huì)計(jì)計(jì)入職工福利費(fèi),并進(jìn)行了稅前扣除??梢裕怀^工資14% 2.公司為員工報(bào)銷的醫(yī)藥費(fèi),公司會(huì)計(jì)計(jì)入了“職工福利費(fèi)“,并進(jìn)行了稅前扣除??梢裕怀^工資14% 3公司為員工報(bào)銷的醫(yī)藥費(fèi),公司會(huì)計(jì)計(jì)入了“職工福利費(fèi)“,并進(jìn)行了稅前扣除。可以,不超過工資14% 4.無法收回的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出,無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 5企業(yè)計(jì)劃注銷,賬面上有100萬的存貨,可以低價(jià)銷售
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
1-3 除了做職工福利 ,還可以做什么呢?
做職工福利,是符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與稅法的。也沒有其他科目合適
老師再請(qǐng)教一個(gè)問題 就是收到客戶開過來的專票 但是開票信息沒開全 這樣可以用嗎 沒填 開戶行和賬號(hào)
收到客戶開過來的專票 但是開票信息沒開全,退回重開
我勾選認(rèn)證退稅了, 是不是要給對(duì)方開紅字信息呢
老師 再和您確認(rèn)幾個(gè)問題 1、 我那張發(fā)票當(dāng)時(shí)是 勾選認(rèn)證退稅用的, 但是到現(xiàn)在都還沒有申請(qǐng)退, 我要求對(duì)方重開的話, 重開的那個(gè)月 ,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要填什么嗎? 2、賬面上我需要怎么處理呢?
可以回答嗎?
重開的那個(gè)月 , 申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 賬面做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理