你好;? ? 不征稅發(fā)票的12種情況 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票管理若干事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第45號(hào) )列示了開具發(fā)票但不征稅的12種情況: 1、預(yù)付卡銷售和充值 2、銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)收款 3、已申報(bào)繳納稅金未開票補(bǔ)開票 4、代收印花稅 5、代收車船使用稅 6、融資性售后回租承租方出售資產(chǎn) 7、資產(chǎn)重組涉及的不動(dòng)產(chǎn) 8、資產(chǎn)重組涉及的土地使用權(quán) 9、代理進(jìn)口免稅貨物貨款 10、有獎(jiǎng)發(fā)票獎(jiǎng)金支付 11、不征稅自來水 12、建筑服務(wù)預(yù)收款 ?
我兼職了一個(gè)設(shè)計(jì)圖給A公司,我要交個(gè)人所得稅嗎, A公司付了錢有什么相關(guān)的稅費(fèi)要交嗎
請(qǐng)問老師適用簡(jiǎn)易計(jì)征的有哪些,適用一般計(jì)稅方法有哪些。
老師您好,請(qǐng)問有哪些發(fā)票是不可以抵扣的情形? 比如說煙酒茶葉,還有什么
老師,請(qǐng)問不征稅發(fā)票適用情形有哪些?
老師好,請(qǐng)問審計(jì)意見的類型及相應(yīng)的適用情形有哪些
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工