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Q

25、12月30日向Y公司把甲材料全部銷售,貨款為3萬元,增值稅銷項(xiàng)稅為0.51萬元,貨款未收到。
26、12月30日盤盈原材料一批,價(jià)值2.3萬元,經(jīng)批準(zhǔn)予以轉(zhuǎn)銷。
27、12月30日收到法院傳票被告知當(dāng)月3日預(yù)付給丙公司賬款10萬元,因丙公司破產(chǎn)確實(shí)無法收回,經(jīng)批準(zhǔn)予以轉(zhuǎn)銷。
28、假設(shè)固定資產(chǎn)全部為生產(chǎn)服務(wù),管理部門和銷售部門不分?jǐn)?。固定資產(chǎn)折舊用年限平均法。制造費(fèi)用按照生產(chǎn)產(chǎn)品工資比例分?jǐn)?。(另:必須結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目)(都要寫摘要喲)

2021-12-21 20:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-21 23:45

您好,有什么問題嗎

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快賬用戶1296 追問 2021-12-22 00:03

需要寫會(huì)計(jì)分錄喲

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快賬用戶1296 追問 2021-12-22 00:03

每道題都要有摘要

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快賬用戶1296 追問 2021-12-22 00:09

28不用寫喲 老師

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齊紅老師 解答 2021-12-22 08:04

25、12月30日向Y公司銷售甲材料,貨款為3萬元,增值稅銷項(xiàng)稅為0.51萬元。 借:應(yīng)收帳款3.51 貸:主營業(yè)務(wù)收入3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.51
26、12月30日,轉(zhuǎn)銷盤盈原材料2.3萬元。 借: 原材料 2.3   貸: 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 2.3   借: 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 2.3   貸: 管理費(fèi)用 2.3
27、12月30日預(yù)付丙公司賬款10萬元無法收回予以轉(zhuǎn)銷。 借:營業(yè)外支出10 貸:預(yù)付賬款10

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快賬用戶1296 追問 2021-12-22 14:08

摘要就直接這樣寫?

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齊紅老師 解答 2021-12-22 14:15

您好,就是這樣寫。不然呢

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快賬用戶1296 追問 2021-12-22 14:19

26題的管理費(fèi)用二級(jí)科目是?

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齊紅老師 解答 2021-12-22 14:37

您好,管理費(fèi)用-其他。

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