您好,有什么問題嗎
我是個(gè)體戶的藥店,我這個(gè)月的工資薪金我應(yīng)該怎么報(bào)?怎么填寫?
老師提取盈余公積在嗎個(gè)環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報(bào)社保的實(shí)際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個(gè)總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個(gè)月一個(gè)月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時(shí)不影響增值稅,但是做賬時(shí)收入會(huì)減少,申報(bào)增值稅時(shí),開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報(bào)呢?
老師,工商年報(bào)怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計(jì)金額
員工的電話費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請(qǐng)問合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
需要寫會(huì)計(jì)分錄喲
每道題都要有摘要
28不用寫喲 老師
25、12月30日向Y公司銷售甲材料,貨款為3萬元,增值稅銷項(xiàng)稅為0.51萬元。 借:應(yīng)收帳款3.51 貸:主營業(yè)務(wù)收入3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.51
26、12月30日,轉(zhuǎn)銷盤盈原材料2.3萬元。 借: 原材料 2.3 貸: 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 2.3 借: 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 2.3 貸: 管理費(fèi)用 2.3
27、12月30日預(yù)付丙公司賬款10萬元無法收回予以轉(zhuǎn)銷。 借:營業(yè)外支出10 貸:預(yù)付賬款10
摘要就直接這樣寫?
您好,就是這樣寫。不然呢
26題的管理費(fèi)用二級(jí)科目是?
您好,管理費(fèi)用-其他。