你好 對(duì)的 可以免稅的
老師你好!我想咨詢一下,蔬菜配送公司進(jìn)銷項(xiàng)都沒有發(fā)票這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,一般納稅人和小規(guī)模納稅人都說(shuō)一下
老師,你好。我想咨詢下如果個(gè)人代開蔬菜,肉這些發(fā)票,都是免稅的嗎?
老師你好,我想問一下農(nóng)業(yè)公司是小規(guī)模企業(yè),水果,菜,肉,這些開發(fā)票是免稅的嗎?
老師您好,我們公司是銷售蔬菜肉類的小規(guī)模納稅人,在現(xiàn)行政策下開具的蔬菜,肉類,糧油發(fā)票稅率是免稅的對(duì)嗎?水果,佐料發(fā)票稅率是1%對(duì)嗎
老師,想咨詢一下,我們是農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司,我們種植蔬菜,水果,對(duì)外銷售蔬菜水果增值稅企業(yè)所得稅都是免稅的,想問,從外面買來(lái)的,水果苗還有種子化肥都不給開發(fā)票,只給開收據(jù),可以入賬嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除