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老師好,公司先收到對(duì)方公司的轉(zhuǎn)賬(在沒有開票之前)是記入預(yù)收賬款,那如果收到的是承兌匯票,應(yīng)該怎么記賬啊

2021-12-21 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-21 15:20

借:應(yīng)收票據(jù) 貸:預(yù)收賬款

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快賬用戶1223 追問(wèn) 2021-12-21 15:54

老師,,就沒有開票里,怎么計(jì)入應(yīng)收票據(jù)呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 15:59

應(yīng)收票據(jù)就是核算承兌匯票的科目,不是發(fā)票

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快賬用戶1223 追問(wèn) 2021-12-21 16:11

那等到我們公司給對(duì)方公司開了票,就 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 是這樣嗎?老師

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齊紅老師 解答 2021-12-21 16:12

是的,就是那樣處理的哈

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快賬用戶1223 追問(wèn) 2021-12-21 16:14

我們公司收到對(duì)方公司承兌匯票后在匯票到期日之前又轉(zhuǎn)給了其他公司(沒收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之前),這個(gè)又怎么記賬啊

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齊紅老師 解答 2021-12-21 16:17

借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)

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