借:應(yīng)收票據(jù) 貸:預(yù)收賬款
老師,我們客戶欠我們的貨款,然后給了我們銀行承兌匯票,之前欠款是記到應(yīng)收賬款,現(xiàn)在我收到把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)收票據(jù)對(duì)嗎?
老師您好。公司有19萬(wàn)的應(yīng)收賬款,對(duì)方公司有20萬(wàn)的匯票。我們公司先轉(zhuǎn)1萬(wàn)去對(duì)方公司補(bǔ)匯票差價(jià),第二天收到電子承兌匯票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬如何處理呢?謝謝
老師:公司收到別的公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的承兌匯票 怎么記賬?我們公司收到這個(gè)承兌匯票在沒到期的時(shí)候就又轉(zhuǎn)出去了,那這個(gè)又怎么記賬???
老師好,公司先收到對(duì)方公司的轉(zhuǎn)賬(在沒有開票之前)是記入預(yù)收賬款,那如果收到的是承兌匯票,應(yīng)該怎么記賬啊
老師您好,我公司為房地產(chǎn)開發(fā)公司,之前預(yù)售階段有收到預(yù)售房款記入了預(yù)收賬款的首付款款和預(yù)收賬款的銀行房貸科目,現(xiàn)在已開具正式發(fā)票,應(yīng)該怎么記賬。然后成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,您好,我公司員工買東西基本沒有發(fā)票,但對(duì)公又要給他轉(zhuǎn)錢報(bào)銷,賬務(wù)該怎么處理呢
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購(gòu)買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師,,就沒有開票里,怎么計(jì)入應(yīng)收票據(jù)呢?
應(yīng)收票據(jù)就是核算承兌匯票的科目,不是發(fā)票
那等到我們公司給對(duì)方公司開了票,就 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 是這樣嗎?老師
是的,就是那樣處理的哈
我們公司收到對(duì)方公司承兌匯票后在匯票到期日之前又轉(zhuǎn)給了其他公司(沒收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之前),這個(gè)又怎么記賬啊
借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)