借銀行存款3270 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅270
2019年10月某房地產(chǎn)開發(fā)公司銷售其新建商品房一幢,取得不含稅銷售收入9000萬(wàn)元,已知該公司取得土地使用權(quán)所支付的金額及開發(fā)成本合計(jì)為4000萬(wàn)元,該公司沒有按房地產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)算分?jǐn)傘y行借款利息,該商品房所在地的省政府規(guī)定計(jì)征土地增值稅時(shí)房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用扣除比例為10%,銷售商品房繳納有關(guān)稅金54萬(wàn)元(不含增值稅和印花稅)。該公司銷售商品房應(yīng)繳納的土地增值稅為( )萬(wàn)元。
2019年10月某房地產(chǎn)開發(fā)公司銷售其新建商品房一幢,取得不含稅銷售收入9000萬(wàn)元,已知該公司取得土地使用權(quán)所支付的金額及開發(fā)成本合計(jì)為4000萬(wàn)元,該公司沒有按房地產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)算分?jǐn)傘y行借款利息,該商品房所在地的省政府規(guī)定計(jì)征土地增值稅時(shí)房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用扣除比例為10%,銷售商品房繳納有關(guān)稅金54萬(wàn)元(不含增值稅和印花稅)。計(jì)算該公司銷售商品房應(yīng)繳納的土地增值稅。
.鈴木房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人,2020年10月銷售其于2016年4月開工的房地產(chǎn)項(xiàng)目取得銷售收入3000萬(wàn)元。開發(fā)成本中土地價(jià)款為2000萬(wàn),其中僅開發(fā)了70%,其余30%尚處于閑置狀態(tài)。已開發(fā)的土地中建成商品房并于10月銷售 Shadow Mods 的部分占60%,其余40%建成寫字樓用于出租。(本題10分) 要求:2020年10月鈴木公司選擇一般計(jì)稅方式銷售房地產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄。(以萬(wàn)元為 單位)
某地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人,2020年10月銷售其于2016年月開工的房地產(chǎn)項(xiàng)目取得銷售收入3000萬(wàn)元。開發(fā)成本中土地價(jià)款為2000萬(wàn)。其中僅開發(fā)了70%,其余30%尚處于用置狀態(tài),已開發(fā)的土地中建成商品房并于10月銷售的部分占60%,其余10%建成寫字樓用于出租。 要求:2020年10月公司還擇一般計(jì)稅方式銷售房地產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄。
公司為增值稅一般納稅人,2020年10月銷售其于2016年4月購(gòu)置的辦公樓,購(gòu)置成本500萬(wàn)。銷售辦公樓取得含稅收入600萬(wàn),銷售時(shí)辦公樓的累計(jì)折舊100萬(wàn),(本題10分) 要求:計(jì)算2020年10月白菜公司預(yù)激增值稅的金額及兩種計(jì)稅方式下銷售房地產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄 (以萬(wàn)元為單
老師,有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表的模版嗎
老師早上好,想請(qǐng)教一下,就是我增加了一個(gè)固定資產(chǎn),這個(gè)月我要折舊,但是在折舊的時(shí)候我需要增加固定資產(chǎn)原值,我在做賬的時(shí)候已經(jīng)做過了,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在是我在折舊的時(shí)候點(diǎn)擊系統(tǒng)折舊后面的其他憑證進(jìn)行折舊,他就會(huì)有出現(xiàn)一個(gè)分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 關(guān)鍵是我之前做過這個(gè)分錄了,現(xiàn)在再有一個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金就重復(fù)了,我該怎么操作才好呢,請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,早上好!我剛剛接手公司會(huì)計(jì),我又是新手,之前干出納的?,F(xiàn)在從哪一步入手,憑證做賬報(bào)稅都沒有人教。我該怎么做。這個(gè)課程我買了但是找不到教程視頻
老師好,請(qǐng)問單位對(duì)員工違規(guī)的罰款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入合規(guī)嗎?稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
把個(gè)人車租給公司,一個(gè)月400元,需要交什么稅,怎么辦理
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝!我看到24年財(cái)務(wù)報(bào)表是4963萬(wàn)多,然后看2025年1月財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)是3676萬(wàn)多,我不知道怎么變少的
老師所有者權(quán)益變動(dòng)表什么時(shí)候填
老師好,比如說12月給甲方開票100萬(wàn),增值稅是10萬(wàn),掛靠方開回來發(fā)票能抵2萬(wàn)的增值稅,1月按8萬(wàn)交增值稅和附加稅,那1.1以后開回來的專票還能抵他們的稅不,往出付工程款的時(shí)候要多付這個(gè)稅錢不
公司去購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,沒取得發(fā)票,是否可以
老師,請(qǐng)問和對(duì)方有簽訂合同,對(duì)方有開具發(fā)票,現(xiàn)在銀行付款,可否不對(duì)公付款,假如銀行付款給私人賬號(hào),那個(gè)私人賬號(hào)不是法人的讓對(duì)方寫個(gè)付款委托書可以嗎
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借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2000*0.7*0.6=840 貸開發(fā)產(chǎn)品(庫(kù)存商品)
老師請(qǐng)問這就是全部的解答過程了嗎
是的,這就是問題的全額
謝謝老師了!
不客氣麻煩給予五星好評(píng)
老師 我還有一道題要問 5.Sixeod公司是具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,對(duì)自產(chǎn)貨物經(jīng)營(yíng)出口銷售及國(guó)內(nèi)銷售。Sixgod公司本年5月購(gòu)進(jìn)所需原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款500萬(wàn),增值稅稅率13%,貨物已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付:內(nèi)銷產(chǎn)品取得銷售額400萬(wàn)(不含稅),內(nèi)銷產(chǎn)品成本300萬(wàn),出口貨物離岸價(jià)600萬(wàn),出口產(chǎn)品成本450萬(wàn)。假設(shè)上期窗抵稅額10萬(wàn),增值稅稅率13%,退稅率10%.Sixaod公司本年6月對(duì)取得的發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。(本題30分)要求: 1)計(jì)算當(dāng)期免抵退稅的最高限額。2)計(jì)算當(dāng)期退稅額及免抵稅額 3)寫出Sixgod公司該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(以萬(wàn)元為單位
不好意思這個(gè)問題不熟悉
好的謝謝老師
如果滿意請(qǐng)給與五星好評(píng)