您好 請(qǐng)問要做什么問題

增值稅稅額13%,退稅率9%。 甲自行車廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售自行車,出廠不含稅單價(jià)為250元/輛。本年11月留抵稅額4000元,12月該廠購銷情況如下:(1)向當(dāng)?shù)匕儇浬坛卿N售600輛,百貨商城當(dāng)月付清貨款后,廠家給予了7%銷售折扣; (2)向特約銷售點(diǎn)銷售400輛,并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)6540元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款6000元,增值稅稅額540元; (3)當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金40000元,逾期仍未收回的包裝物押金56500元。 (4)購進(jìn)自行車零部件原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明銷售金額150000元,注明稅款19500元; (5)從小規(guī)模納稅
4、某自行車廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)銷售自行車,出廠平均不含稅單價(jià)為280元/輛。2019年5月末留抵稅額3000元,6月該廠購銷情況如下: (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售800輛自行車,百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,自行車廠給予了8%的現(xiàn)金折扣。 (2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500輛自行車,當(dāng)期銷售自行車發(fā)出包裝物收取押金56500元,本月沒收逾期未收回的包裝物押金47460元。 (3)購進(jìn)自行車零部件、原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額合計(jì)27000元;支付運(yùn)輸公司(一般納稅人)運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額15000元。 (4)銷售本廠2008年購買的自用機(jī)器一臺(tái),取得含稅收入120000元。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題: (1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的增值稅銷項(xiàng)稅。 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)的增值稅銷項(xiàng)稅 (3)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)納增值稅
3. 某自行車廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)銷售自行車,出廠不含稅單價(jià)為280 元/輛。2019 年5 月末留抵稅額3000 元,6 月該廠購銷情況如下: (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售800 輛自行車,百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,自行車 廠給予了8%的現(xiàn)金折扣。 (2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500 輛自行車,當(dāng)期銷售自行車發(fā)出包裝物收取 押金56500 元,本月逾期未收回的包裝物押金47460 元(含稅)。 (3)購進(jìn)自行車零部件、原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額合 計(jì)27000 元;支付運(yùn)輸公司(一般納稅人)運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi) 金額15000 元(不含稅)。 (4)出租位于本市的一幢4 年前取得的辦公用房,價(jià)稅合計(jì)收取4 個(gè)月的租 金80000 元,選擇簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。
某增值稅為一般納稅人,稅率為13%,生產(chǎn)銷售自行車出廠不含稅,單價(jià)200元/輛年3月份發(fā)生購銷情況下:(1)以折扣銷售方式向某百貨大樓銷售500輛,不含稅銷售額為9萬元和折扣額1萬元,在同一張發(fā)票上分別注明(2)縣外地特約經(jīng)銷店銷售800輛(3)逾期沒收包裝物押金6萬元計(jì)入銷售收入。(4)購進(jìn)自行車零部件,原材料120000元,取得增值稅專用發(fā)票。(5)從小規(guī)模納稅人購進(jìn)自行車零部件9萬元,取得普通發(fā)票。怎么計(jì)算?
某增值稅為一般納稅人,稅率為13%,生產(chǎn)銷售自行車出廠不含稅,單價(jià)200元/輛年3月份發(fā)生購銷情況下:(1)以折扣銷售方式向某百貨大銷售500輛,不含稅銷售額為9萬元和折扣額1萬元,在同一張發(fā)票上分別注明怎么記算應(yīng)納增值稅?
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎


計(jì)算應(yīng)納增值稅是多少
銷項(xiàng)稅額(80000+800*200+60000/1.13)*0.13=38102.65 進(jìn)項(xiàng)稅額120000*0.13=15600 需要繳納增值稅38102.65-15600=22502.65
為什么銷項(xiàng)稅那里的6萬元要除以1.13?
包裝物押金是含稅的