會(huì)計(jì)利潤(rùn)5600-4000+800-660+40-300-760-200+34+100-250=404萬(wàn) 取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元免稅,調(diào)減40萬(wàn) 新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為60萬(wàn)元、加計(jì)扣除75%,調(diào)減60*0.75=45元 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元,稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是收入千分之五實(shí)際發(fā)生額60%的低的,70*0.6=42元,(800+5600)*5/1000=32萬(wàn),選擇32萬(wàn),調(diào)增70-32=38萬(wàn) 取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);不用納稅,調(diào)減34萬(wàn) 公益性捐贈(zèng)38萬(wàn),稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)的12%,404*0.12=48.48萬(wàn),可以全額扣除 404-40-45+38-34=323萬(wàn) 應(yīng)納所得稅=323*0.25=80.75
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?