你好,你要是抵扣了就要由你們申請

老師您好,請問: 3月購入設(shè)備1套,價格310670,取得3張發(fā)票(3月已認證)情況如下。 ①數(shù)量0.35套,價稅合計108734.5 ②數(shù)量0.35套,價稅合計108734.5 ③數(shù)量0.3 套,價稅合計 93201 現(xiàn)合同變更,總額減少96000。 問1:紅字表必須由我們購買方申請,是嗎? 問2:是否需要3張都沖紅(因為3張票共同構(gòu)成一套設(shè)備),然后開正確數(shù)額發(fā)票? 問3:是否能針對某一張,例如第一張發(fā)票,沖紅其中部分數(shù)額96000? 期待您的解答,感謝~
老師您好,請問: 3月購入設(shè)備1套,價格310670,取得3張發(fā)票(3月已認證)情況如下。 ①數(shù)量0.35套,價稅合計108734.5 ②數(shù)量0.35套,價稅合計108734.5 ③數(shù)量0.3 套,價稅合計 93201 現(xiàn)合同變更,總額減少96000。 問1:紅字表必須由我們購買方申請,是嗎? 問2:是否需要3張都沖紅(因為3張票共同構(gòu)成一套設(shè)備),然后開正確數(shù)額發(fā)票? 問3:是否能針對某一張,例如第一張發(fā)票,沖紅其中部分數(shù)額96000? 期待您的解答,感謝~
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
不需要的,沖減其中之一就可以
對就是部分沖紅即可
拿第一張票申請紅字表,沖減其中96000,是可以的吧。 沖減的價稅合計96000,單價不變,系統(tǒng)會自動算出數(shù)量是嗎?
實際上只是價格上的折讓,不是數(shù)量上的減少,紅字可以不寫數(shù)量嗎?
不是的,你就總價數(shù)額和數(shù)量對了就可以了,單價就自動計算了
紅字不是要填負數(shù)嗎,那我針對發(fā)票①開紅字,原數(shù)量0.35套,原價稅合 108734.5。實際上我只是價稅合降低到96000,數(shù)量沒變,這數(shù)量怎么填呢?謝謝老師
你這樣開具,趙一張沖紅,然后開藍字發(fā)票,可以上面還按照原來開哦,下面開一行銷售折讓這四個字,直接開銷售折讓