同學(xué)你好 什么打印機(jī)
老師:還是接前面一個(gè)問(wèn)題,前任會(huì)計(jì)2016年漏記收入10萬(wàn),我會(huì)做以前年度損益調(diào)整的收入賬,但是應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅賬面上會(huì)多出來(lái)1萬(wàn)多稅額,可是查當(dāng)年增值稅申報(bào)表,是與實(shí)際銷(xiāo)售相符的,并且有繳納稅款記錄,次月財(cái)務(wù)做了計(jì)提應(yīng)交增值稅沖平的。我現(xiàn)在轉(zhuǎn)不過(guò)彎來(lái),這個(gè)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅應(yīng)交稅額我怎么做平?紅沖?還是做以前年度損益調(diào)整?請(qǐng)老師指教做會(huì)計(jì)分錄!謝謝!
學(xué)員:老師你好,我有這么個(gè)問(wèn)題困擾著我,就是咱們現(xiàn)在是電子處理賬務(wù)嗎?就是能不能就是說(shuō)平時(shí)的業(yè)務(wù),我就能把那個(gè)會(huì)計(jì)憑證打印出來(lái)呢,還是需要所有的業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證到月末的時(shí)候一起打出來(lái)呢,因?yàn)槲叶纪诵萘硕嗌倌昴?,我那時(shí)候還是手工記賬呢,所以現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題我沒(méi)弄明白,謝謝您解答哈。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下增值稅發(fā)票(UKey版) 打印怎么設(shè)置,我使用的是打印機(jī)是和金稅盤(pán)版同一個(gè)打印機(jī),但是打印的時(shí)候,放紙方式是一樣橫式的,但是出來(lái)卻是豎式打印,而且只打印左邊半邊,右邊的內(nèi)容都打印不出來(lái),請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事,要怎么調(diào)整?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,以前年度已認(rèn)證抵扣的發(fā)票,后發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò),納稅申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并重新開(kāi)具了正確的發(fā)票,但是未進(jìn)行賬務(wù)處理,庫(kù)存也未紅沖,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整?相當(dāng)于我本來(lái)是購(gòu)進(jìn)1包打印紙,銷(xiāo)售1包打印紙,賬就平了,庫(kù)存也沒(méi)有了,但是因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)錯(cuò)沒(méi)有及時(shí)做賬務(wù)處理,現(xiàn)在賬面上還是有1包打印紙的庫(kù)存,當(dāng)時(shí)做了2筆①借:庫(kù)存商品 1681.03 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 268.97 貸:銀行存款 1950 ②借:庫(kù)存商品 1681.03 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 268.97 貸:應(yīng)付賬款1950。我現(xiàn)在該怎么調(diào)整,麻煩老師詳細(xì)解答一下,謝謝
勾選水平了打印出來(lái)還是右邊空白多,怎么調(diào)整,謝謝
老師 你好 廢紙皮收入交幾個(gè)點(diǎn)稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會(huì)到票,我做暫估什么
老師,在計(jì)提工資的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 10000(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 計(jì)提保險(xiǎn)的時(shí)候:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)1200 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)600 貸:應(yīng)付職工薪酬 -保險(xiǎn)費(fèi)1800 這樣做憑證是不是管理費(fèi)用多計(jì)提了?因?yàn)樵谟?jì)提管理費(fèi)用的時(shí)候包含了個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分,我這樣理解對(duì)嗎
老師,報(bào)廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團(tuán)100%控股下的兩個(gè)子公司合并,在合并報(bào)表時(shí)被合并公司有實(shí)收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤(rùn)-151703739.61本年利潤(rùn)-3050222.12,所有者權(quán)益合計(jì)是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長(zhǎng)期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒(méi)明白
先給員工報(bào)銷(xiāo)再用發(fā)票沖可以嗎
公司購(gòu)買(mǎi)的集裝箱搭建的簡(jiǎn)易休息室,做賬時(shí)計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會(huì)到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷(xiāo) 更正嗎?