你好!
可以直接記入維修費
借:銷售費用-維修費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
描述:購買了一批設(shè)備,安裝完畢,付款90%,剩余10%質(zhì)保金 后期設(shè)備有問題,廠家沒有進行維修,為了保證正常生產(chǎn),我們自己進行了維修 產(chǎn)生的維修費,在最后支付10%質(zhì)保金的時候。雙方達成和解,將該筆維修費用從質(zhì)保金中扣除。 問題:該筆質(zhì)保金需要開紅字發(fā)票嗎,減少原合同的全款發(fā)票嗎? 這筆質(zhì)保金如何入賬
我公司是電子產(chǎn)品的區(qū)域代理商,有些產(chǎn)品需要返廠維修,廠家有開維修費和用的一些配件,這兩筆費用應(yīng)該如何做賬?
老師你好,想咨詢一個問題,我公司屬于商貿(mào)批發(fā)公司,產(chǎn)品有上萬種,是直接從廠家采購,有時候廠家會有一些物料的支持,有些產(chǎn)品還存在售后,會從廠家采購配件進行維修,但是配件和物料相當(dāng)于我們也是出錢購買的,公司給我們開的也有票,但是我們維修的時候配件是免費領(lǐng)用,物料也是免費發(fā)放,像這些物料和配件我入庫及出庫是如何操作,之前都是按照庫存商品入庫的,出庫做銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費或者銷售費用-商品維修費,主要處理對嗎?
我們最開始第一筆資本金是股東轉(zhuǎn)給某一個股東,由個人打款給酒廠,獲取地區(qū)經(jīng)營代理權(quán)(以公司名義簽合同)。同時,也有等量的酒(是否作為庫存商品入賬)到貨,這筆業(yè)務(wù)涉及到的分錄應(yīng)該怎么做?后期酒廠會有一些贈酒和費用返還,應(yīng)該如何入賬?
請教你一個問題。廠家銷售產(chǎn)品給A客戶,由于該產(chǎn)品12個月質(zhì)保的售后維護需要我公司來負責(zé)(后期會產(chǎn)生相應(yīng)費用)所以,廠家今年3月份一次性給了我公司一筆維護費用全款5萬元。這5萬元還要發(fā)放維修師傅提成進行分配的。請問,這個5萬元應(yīng)當(dāng)怎么做賬?能否計入3月份當(dāng)月利潤?
公司剛開業(yè)不久,還沒辦對公賬戶的情況下,老板讓我提供自己的銀行卡作日常開支用途,這樣可以嗎
個稅被投訴虛假申報了,對方不愿意撤訴,需要去更正個稅申報表,那年度匯算清繳申報表也要調(diào)整嗎?
老師,這月6月底更正了25年1-3月的工資申報,比如有原來合計100,更正成30,要把少了的70改到5月份申報。這樣還需要去變更1-3月的第一季度所得稅報表嗎
公司2025年可以享受所得稅三免三減半政策,那么在計提半年度壞賬準(zhǔn)備的時候,要同步計提遞延所得稅-資產(chǎn)減值損失嗎?
老師,問一下,出口報關(guān)單的美元我把它換算成人民幣,就直接報增值稅免稅收入吧。需要按照13%的不含稅什么的報嗎
會計人員信息采集審核是人工審核還是系統(tǒng)自動審核?
年中建賬怎么建賬。輸入科目余額表后要做什么。
老師,請問,我們公司的給b公司推薦業(yè)務(wù),成交后按單給我們公司提成,這我們收到這個款項后,給他們開發(fā)票,發(fā)票項目開什么?
老師你好,供貨商給我們開的進項增票的明細里不是按照實際進貨明細開的,然后我們要給顧客開銷項增票的明細要按照進項增票的明細開,前會計說我們給顧客開的銷項增票的單價要加百分之二十到百分之三十,請問這個單價要怎么計算呀,是直接用含稅單價乘以百分之二十這樣算嘛
主管稅務(wù)機關(guān)已變更,退稅機關(guān)會同步變更嗎
配件呢?之前有個老師和我說入成本?
配件可以入成本的 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:銀行存款
那維修費之前聽那個老師入了成本了怎么辦?
入了成本也沒關(guān)系,這個影響不大,以后入費用就可以。
或者你把年度內(nèi)的統(tǒng)一調(diào)整成成本或者費用,保持口徑一致。
到底是入成本還是費用?
維修費你計入費用沒問題,配件你計入成本也可以。同學(xué),實務(wù)操作有時候沒有一定的對或錯的,你保持口徑一致就可以了。