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年終結(jié)帳的步驟流程是什么?

2021-12-20 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-20 12:10

同學(xué)你好 軟件的嗎

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快賬用戶1867 追問 2021-12-20 12:13

是的,老師也給我講一下手工的

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齊紅老師 解答 2021-12-20 12:18

同學(xué)你好 1.年底轉(zhuǎn)賬 《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》規(guī)定的結(jié)賬程序及方法是: (1)結(jié)賬前,必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬。 (2)結(jié)賬時(shí),應(yīng)當(dāng)結(jié)出每個(gè)賬戶的期末余額。 2.結(jié)清舊賬 結(jié)清舊賬的做法如下: 需要結(jié)出當(dāng)月發(fā)生額的,應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明“本月合計(jì)”字樣,并在下面通欄劃單紅線。 需要結(jié)出本年累計(jì)發(fā)生額的,應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明“本年累計(jì)”字樣,并在下面通欄劃單紅線; 12月末的“本年累計(jì)”就是全年累計(jì)發(fā)生額,全年累計(jì)發(fā)生額下應(yīng)當(dāng)通欄劃雙紅線,年度終了結(jié)賬時(shí),所有總賬賬戶都應(yīng)當(dāng)結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。 3.記入新賬 年度終了,要把各賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度,并在摘要欄注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣;在下一會(huì)計(jì)年度新建有關(guān)會(huì)計(jì)賬簿的第一余額欄內(nèi)填寫上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額,并在摘要欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。

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快賬用戶1867 追問 2021-12-20 12:21

軟件的呢?

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快賬用戶1867 追問 2021-12-20 12:22

最后的分錄是不是借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配

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齊紅老師 解答 2021-12-20 12:27

同學(xué)你好 直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益就行了

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快賬用戶1867 追問 2021-12-20 12:33

點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益后是不是還要做個(gè)分錄,借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配,或借利潤(rùn)分配貸本年利潤(rùn)?

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齊紅老師 解答 2021-12-20 12:38

同學(xué)你好 不用 軟件是自動(dòng)的

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快賬用戶1867 追問 2021-12-20 12:40

可是點(diǎn)了結(jié)轉(zhuǎn)損益是當(dāng)月的,不是全年的

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齊紅老師 解答 2021-12-20 12:42

同學(xué)你好 沒有的話就手動(dòng)做

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快賬用戶1867 追問 2021-12-20 12:46

那怎么取數(shù)?

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齊紅老師 解答 2021-12-20 12:52

同學(xué)你好 看利潤(rùn)的金額哦

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快賬用戶1867 追問 2021-12-20 12:55

那就是看本年利潤(rùn)的余額,完了把它結(jié)平就行了對(duì)嗎?也就是最后的一個(gè)分錄就是借本年利潤(rùn)貨利潤(rùn)分配或借利潤(rùn)分配貸本年利潤(rùn),對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-20 12:58

對(duì)的 就是這樣做的

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快賬用戶1867 追問 2021-12-20 13:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-20 13:06

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 軟件的嗎
2021-12-20
1.會(huì)計(jì)憑證的制作:這是記錄公司財(cái)務(wù)狀況的第一步。會(huì)計(jì)需要根據(jù)原始憑證,如收據(jù)、支付憑證等,制作會(huì)計(jì)憑證。這包括記錄收據(jù)編號(hào)、日期、金額、對(duì)方單位等信息。 2.設(shè)置賬簿:需要設(shè)置總賬、日記賬、明細(xì)賬等,以便于記錄和跟蹤各種財(cái)務(wù)活動(dòng)。 3.登記明細(xì)賬:根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和取得的原始憑證,編制記賬憑證,并根據(jù)這些憑證登記明細(xì)賬。 4.科目匯總:通過科目匯總表來登記總賬,這樣可以更系統(tǒng)地管理和了解公司的財(cái)務(wù)狀況。 5.編制財(cái)務(wù)報(bào)表:在會(huì)計(jì)周期結(jié)束時(shí),根據(jù)賬簿記錄編制財(cái)務(wù)報(bào)表,如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等,以反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 6.成本核算:根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和核算要求,確定成本核算方法,可能包括直接記入成本或先入庫再記入成本等。 7.費(fèi)用和收入的記錄:記錄所有的費(fèi)用和收入,包括工資、租金、材料成本等,并在適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)科目下進(jìn)行分類。 8.月末盤點(diǎn):對(duì)庫存商品和其他存貨進(jìn)行盤點(diǎn),根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整賬簿,確保賬面記錄與實(shí)際庫存相符4。 9.結(jié)轉(zhuǎn)成本:將本月實(shí)際發(fā)生的營(yíng)業(yè)成本與月末盤點(diǎn)數(shù)進(jìn)行比較,進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)4。 10.稅務(wù)處理:根據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定,正確計(jì)算和申報(bào)應(yīng)繳稅款。 11.內(nèi)部審計(jì):定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),確保賬目的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 12.財(cái)務(wù)分析:對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,為管理層提供決策支持。
2024-07-05
你好 比如 1.整理出納提供的報(bào)銷單據(jù),制做相關(guān)的會(huì)計(jì)記賬憑證,核算相關(guān)成本及費(fèi)用 。2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門的銷售合同開具銷售發(fā)票,進(jìn)行賬務(wù)處理核算相關(guān)銷售收入和銷售稅金 3.根據(jù)進(jìn)貨合同及購(gòu)進(jìn)發(fā)票,付款憑證制作相關(guān)單據(jù)核算原材料及銷售成本和進(jìn)項(xiàng)稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表,核算當(dāng)月人員工資并進(jìn)行賬務(wù)處理。5.月末與出納一起現(xiàn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)及核對(duì)銀行往來賬務(wù),及時(shí)調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)編制余額調(diào)整表。6.做好本月的費(fèi)用計(jì)提和攤銷,如固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、計(jì)提本月的福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等不多提也不漏提。7.將所有單據(jù)入賬后歸集當(dāng)月?lián)p益類科目,并轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”,核算當(dāng)月利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)情況,并出具財(cái)務(wù)報(bào)表。
2022-11-29
同學(xué)您好,金蝶KIS版在年終結(jié)賬后,無法直接反結(jié)賬。如果需要反結(jié)賬,需要先刪除年結(jié)前的備份,然后調(diào)用備份進(jìn)行操作。 具體步驟如下: 在刪除年結(jié)前的備份之前,請(qǐng)確保已經(jīng)完成了所有需要的工作,并備份了所有重要的數(shù)據(jù),以防止數(shù)據(jù)丟失。 打開金蝶KIS軟件,進(jìn)入財(cái)務(wù)軟件主界面,點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”選項(xiàng)。 進(jìn)入“賬務(wù)處理”界面后,點(diǎn)擊界面上方的“期末結(jié)賬”選項(xiàng)。 在“期末結(jié)賬”對(duì)話框中,選擇“反結(jié)賬”選項(xiàng),然后點(diǎn)擊“開始”按鈕。 等待一段時(shí)間后,反結(jié)賬操作完成。此時(shí),會(huì)彈出提示框,告知反結(jié)賬已成功完成。 在反結(jié)賬完成后,還需要進(jìn)行其他一些操作,例如反過賬、刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證等。具體操作方法可以參考金蝶KIS軟件的幫助文檔或教程。
2024-01-07
你好 登報(bào)公告注銷,出具清算報(bào)告,注銷稅務(wù),然后注銷工商登記
2020-08-27
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