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你好,老師,3月支付某公司購買模具配件款1045元,未開發(fā)票,我記 借:其他應付款- 1045 10月份支付購買模具入改裝費41000元,未開發(fā)票,我記:其他應付-41000 現(xiàn)在這個客戶不開發(fā)票給我們,我要這么掛著賬嗎?還是要沖平呢?如果沖平,要怎么做呢

2021-12-20 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-20 11:23

你好!你借固定資產(chǎn)—模具 貸其他應付款

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快賬用戶6907 追問 2021-12-20 11:25

你好,老師,沒有開票呢,而且摘要怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-12-20 11:25

你好!以后開發(fā)票嗎?

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快賬用戶6907 追問 2021-12-20 11:26

你好,老師,客戶不開票給我們了

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齊紅老師 解答 2021-12-20 11:30

你好!你可以寫:收到XX公司模具

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快賬用戶6907 追問 2021-12-20 11:38

好的,老師

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齊紅老師 解答 2021-12-20 11:40

你好!歡迎下次再來探討

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你好!你借固定資產(chǎn)—模具 貸其他應付款
2021-12-20
你好同學,如果說不開發(fā)票的話,咱就不需要做那個借原材料2740的憑證了。
2022-05-13
你好,之前分錄是怎么處理的
2020-12-04
你好這個做貸應付賬款a 貸應付賬款b改為這個就可以,賬上
2021-06-18
是否一定要計提壞賬需要根據(jù)具體情況判斷。一般來說,如果有證據(jù)表明這部分其他應收款存在收回風險,審計要求計提壞賬是合理的;如果沒有證據(jù)顯示存在收回風險,也可以與審計人員溝通說明情況,考慮是否不計提。 計提壞賬時 借:信用減值損失 35 貸:壞賬準備 35 2025 年 2 月收到發(fā)票時 先沖減壞賬準備 借:壞賬準備 35 貸:信用減值損失 35 確認費用 借:管理費用等(根據(jù)手續(xù)費的用途確定科目)700 貸:其他應收款 700
2025-01-22
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