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你好,老師,3月支付某公司購買模具配件款1045元,未開發(fā)票,我記 借:其他應(yīng)付款- 1045 10月份支付購買模具入改裝費(fèi)41000元,未開發(fā)票,我記:其他應(yīng)付-41000 現(xiàn)在這個(gè)客戶不開發(fā)票給我們,我要這么掛著賬嗎?還是要沖平呢?如果沖平,要怎么做呢

2021-12-20 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-20 11:23

你好!你借固定資產(chǎn)—模具 貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶6907 追問 2021-12-20 11:25

你好,老師,沒有開票呢,而且摘要怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-12-20 11:25

你好!以后開發(fā)票嗎?

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快賬用戶6907 追問 2021-12-20 11:26

你好,老師,客戶不開票給我們了

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齊紅老師 解答 2021-12-20 11:30

你好!你可以寫:收到XX公司模具

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快賬用戶6907 追問 2021-12-20 11:38

好的,老師

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齊紅老師 解答 2021-12-20 11:40

你好!歡迎下次再來探討

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你好!你借固定資產(chǎn)—模具 貸其他應(yīng)付款
2021-12-20
你好同學(xué),如果說不開發(fā)票的話,咱就不需要做那個(gè)借原材料2740的憑證了。
2022-05-13
你好,之前分錄是怎么處理的
2020-12-04
你好這個(gè)做貸應(yīng)付賬款a 貸應(yīng)付賬款b改為這個(gè)就可以,賬上
2021-06-18
同學(xué),你好 就是6503.5是有發(fā)票的,你要開具紅字發(fā)票,讓對方給你退6503.5 1440沒有發(fā)票,那就抵扣4260里面,就是4260-1440=2820,這個(gè)對方還欠你錢
2025-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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