你好,賬務(wù)處理是正確的
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
會(huì)計(jì)學(xué)堂上有沒有推薦看審計(jì)報(bào)告的課程
老師好!甲實(shí)際繳納25.5萬,占比51%,乙實(shí)際繳納20萬,占比41%,丙實(shí)際繳納4.5萬占比9%,現(xiàn)在丙要退股轉(zhuǎn)讓,24年未分配利潤89萬,分紅80萬后再平價(jià)轉(zhuǎn)讓,請問平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納個(gè)稅及印花稅嗎?
收到處理廢品的現(xiàn)金貸方是營業(yè)外收入 表示減少 剛才老師說收 負(fù) 所借?貸? 怎么是矛盾的???有點(diǎn)搞不明白
專票收到后,做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局根據(jù)科目余額表做抵扣類勾選,發(fā)現(xiàn)這些問題了,怎么糾錯(cuò)呀,關(guān)鍵是還有跨年的
老師,稅后經(jīng)營凈利潤加折舊是營業(yè)現(xiàn)金毛流量,稅后經(jīng)營凈利潤減凈凈資產(chǎn)的增加是實(shí)體現(xiàn)金流。對嗎
老師年產(chǎn)值是什么意思呀?怎么查詢計(jì)算這個(gè)年產(chǎn)值?21個(gè)就是這個(gè)公司是屬于工程咨詢公司,是做勘察工程的,這個(gè)年產(chǎn)值應(yīng)該怎么計(jì)算呀?
個(gè)體戶和小規(guī)模的所得稅分別是多少
月末總分類賬的憑證字號怎么寫
我們這個(gè)收入確認(rèn)了又沒有發(fā)票怎么辦。如果我已經(jīng)交稅了。后面員工又達(dá)標(biāo)了,等于收入又紅沖了,怎么退稅呢?
另外,這種情況怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本本?按哪個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)
沒有發(fā)票不影響確認(rèn)收入,你這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
同學(xué),這個(gè)不會(huì)退稅的,你沖紅也是沖做賬當(dāng)期的收入
那我不是多著交稅了嗎?
另外,這些收入員工又沒索要發(fā)票,都是員工個(gè)人的情況我們也沒有開發(fā)票,那這部分收入我們不交稅嗎?
三個(gè)月后才知道滿不滿工期,才能確定可以不可以沖紅,那怎么能做到?jīng)_當(dāng)期的賬呢?
同學(xué),你沖收入的時(shí)候有減少呀,收入不需要發(fā)票,要交稅
還是不理解,可以說詳細(xì)一點(diǎn)嗎?我繳稅了,后面又沖收入了,稅又退不了,按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則等于當(dāng)期多繳稅了。
比如你后面收入是1000,做了500紅字,那當(dāng)期你的收入就是按500交稅,沒有多交呀
這樣操作稅務(wù)局會(huì)不會(huì)嚴(yán)查啊!
第一沒有票,第二有點(diǎn)隨意做紅沖,豈不可以隨意沖紅來降低收入達(dá)到少稅的目的嗎?
另外,我做的賬務(wù)處理上收入是不含稅的收入,用一般計(jì)稅還是差額計(jì)稅,沒有進(jìn)銷我看到用差額來算稅,但是差額具體是用兩個(gè)數(shù)字之差來算稅呢?
同學(xué),你這個(gè)是真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)啊,怎么叫隨意沖紅呢? 勞務(wù)派遣是差額計(jì)稅
就我這筆業(yè)務(wù) 差額計(jì)稅 具體怎么處理 如何計(jì)稅 請您說具體些 謝謝!
你這筆沒有成本啊,500-0差額就是500
好的,謝謝!什么時(shí)候可以選擇差額計(jì)稅,什么時(shí)候可以選擇一般計(jì)稅呢?
勞務(wù)派遣正常都是差額計(jì)稅
老師,說具體些呢?
老師,我這個(gè)也有成本??!怎么會(huì)沒有成本呢?就實(shí)際給員工購買的車票啊!舉例,車票450元,協(xié)議扣500元,其中450就是成本啊!
同學(xué),還要怎么具體呢?這個(gè)用什么計(jì)稅方法是你們自己選擇了去稅務(wù)局備案的呀
最后的追問呢?
你車票難道不在其他工資里扣嗎?扣過了這500就不用扣了呀
車票450是直接進(jìn)我們期間費(fèi)用了。沒有扣過??!
您沒有仔細(xì)看明白我的提問,車票是沒有扣??鄣氖菦]有滿工期的員工,而且按照500元來扣,不按照450元,450元就是成本?。?
如果是員工車票這個(gè)是計(jì)入成本的,你要做期間費(fèi)用肯定就沒法從收入里去扣啊 你要是做成本沒有扣你就扣就行了呀,做了成本那自然在其他收入里就直接扣了