1會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 2700+200-1000-50-100-500-40-50+45=1205
老師這個(gè)問題幫忙解答一下謝謝
請(qǐng)老師幫忙解答一下這個(gè)問題,謝謝(*°?°)=3
請(qǐng)老師幫忙解答一下這個(gè)問題,謝謝
請(qǐng)老師幫忙解答一下這個(gè)大題,謝謝
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個(gè)人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個(gè)公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個(gè)嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個(gè)稅,可以專項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場(chǎng)地租給B公司,B公司買這個(gè)三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來的?
請(qǐng)問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除30*0.6=18 2900*0.005=14.5納稅調(diào)增30-14.5=15.5 新技術(shù)研發(fā)加計(jì)扣除75%納稅調(diào)減30
3.廣告費(fèi)扣除限額2900*0.15=435 納稅調(diào)增300+160-435=25
4.財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增12-200*0.06*7/12=5
5.直接捐贈(zèng)不可以扣除 罰款不可以抵扣 納稅調(diào)增10+20=30
6.國(guó)債利息免稅,納稅調(diào)減5
7殘疾人工資加計(jì)扣除75%納稅調(diào)減100 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額300*2%=6全都扣除 福利費(fèi)扣除300*0.14=42調(diào)增45-42=3
8應(yīng)納稅所得額是 1205+18-30+25+5+30-5-100+3=1151 應(yīng)交所得稅是1151*0.25=287.75